送心意

暖暖老師

職稱中級會計師,稅務師,審計師

2022-09-23 09:32

借應收賬款11300
貸主營業務收入10000
應交稅費應交增值稅銷項稅1300

借銀行存款11000
財務費用300
貸應收賬款11300

借銀行存款11300
貸應收賬款11300

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借應收賬款11300 貸主營業務收入10000 應交稅費應交增值稅銷項稅1300 借銀行存款11000 財務費用300 貸應收賬款11300 借銀行存款11300 貸應收賬款11300
2022-09-23 09:32:11
借應收 貸主營業務收入 貸銷項 借應交稅費 貸銀行存款
2022-07-12 12:00:29
同學你好, 借:銀行存款 20600 財務費用 2000 貸:主營業務收入 20000 應交稅金-應交增值稅(銷項稅額)2600 現金折扣如果是在10天內付款按收入的2%計入當期損益
2022-03-15 16:52:28
實際收到的金額=30000*1+13%=33900*(1-2%)=3322元實際收到的
2022-04-03 15:01:46
你好同學,這個憑證倒是沒有問題的,但是計提和交納不應該是在一個月里,比如說第二個季度吧,我們是六月份計提,咱到七月份才交呢。
2022-09-24 10:55:15
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