送心意

小鎖老師

職稱注冊會計師,稅務師

2022-09-22 15:24

您好,上個月是怎么做的啊?

Q 追問

2022-09-22 15:30

借:管理費用
  貸: 銀行存款
借:本年利潤
  貸:管理費用

其實,這一筆是往 年的,應該進以前年度損閃調整的

Q 追問

2022-09-22 15:31

借:管理費用
  貸: 銀行存款
借:本年利潤
  貸:管理費用

其實,這一筆是往 年的,應該進以前年度損益調整的

小鎖老師 解答

2022-09-22 15:33

你不是說上個月的嗎,怎么還跨年了呢

Q 追問

2022-09-22 15:40

上個月查出來一筆跨年的,然后,直接做了管理費用,應該是入以前年度損益調整的

小鎖老師 解答

2022-09-22 15:42

那就做一筆 借1以前年度損益  貸 管理費用   借 利潤分配——未分配利潤  貸 以前年度損益 

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您好,借:管理費用100 貸:本年利潤100 不過我們一般要寫 借:管理費用 -100 (要寫在借方負,不寫貸方正,損益寫在貸方在結轉本年利潤會出錯)
2024-11-12 22:37:08
你好,管理費用借方負數結轉分錄是這樣
2023-12-31 09:33:50
同學你好 對的 然后本年利潤轉到利潤分配未分配利潤
2022-04-02 09:29:47
您好,上個月是怎么做的啊?
2022-09-22 15:24:10
可以的,把賬做平就是了
2022-02-12 09:46:10
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