- 送心意
venus老師
職稱: 中級會計師
2022-09-21 21:01
你們應收賬款在貸方。你們應該做一個收入的分錄呀,不然你們銷項額和申報表怎么會一致
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你們應收賬款在貸方。你們應該做一個收入的分錄呀,不然你們銷項額和申報表怎么會一致
2022-09-21 21:01:45
你好? 按發票入賬
借應收
貸收入
應交稅費?
2022-03-09 12:52:09
同學,你好!
2018年應計提的壞賬金額=200000*3%-0=6000
借:信用減值損失6000
貸:壞賬準備6000
2019年
確定壞賬損失
借:壞賬準備7000
貸:應收賬款7000
本期應計提壞賬金額=190000*3%-(6000-7000)=6700
借:信用減值損失6700
貸:壞賬準備6700
2020年
借:應收賬款4000
貸:壞賬準備4000
借:銀行存款4000
貸:應收賬款4000
本期應計提壞賬準備金額=110000*3%-(5700+4000)=-6400
借:壞賬準備6400
貸:信用減值損失6400
2022-04-08 05:44:45
同學,你好!
2018年應計提的壞賬金額=200000*3%-0=6000
借:信用減值損失6000
貸:壞賬準備6000
2019年
確定壞賬損失
借:壞賬準備7000
貸:應收賬款7000
本期應計提壞賬金額=190000*3%-(6000-7000)=6700
借:信用減值損失6700
貸:壞賬準備6700
2020年
借:應收賬款4000
貸:壞賬準備4000
借:銀行存款4000
貸:應收賬款4000
本期應計提壞賬準備金額=110000*3%-(5700+4000)=-6400
借:壞賬準備6400
貸:信用減值損失6400
2022-04-08 11:33:01
同學你好
18年
借,信用減值損失6000
貸,壞賬準備6000
19年
借,壞賬準備7000
貸,應收賬款7000
借,信用減值損失6700
貸,壞賬準備6700
20年
借,應收賬款4000
貸,壞賬準備4000
同時
借,銀行存款4000
貸,應收賬款4000
借,壞賬準備6400
貸,信用減值損失6400
2022-04-07 10:17:30
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學堂用戶jtj8ve 追問
2022-09-21 21:29
venus老師 解答
2022-09-21 21:56
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2022-09-22 03:24
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2022-09-22 07:08
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2022-09-22 11:58