送心意

venus老師

職稱中級會計師

2022-09-21 21:01

你們應收賬款在貸方。你們應該做一個收入的分錄呀,不然你們銷項額和申報表怎么會一致

學堂用戶jtj8ve 追問

2022-09-21 21:29

在貸方是因為一直收貨款了,沒有開票,現在發票不要開了,

venus老師 解答

2022-09-21 21:56

沒有開票你卻申報收入了,只是你賬上沒做收入

學堂用戶jtj8ve 追問

2022-09-22 03:24

那現在怎么做賬務處理呢,

venus老師 解答

2022-09-22 07:08

你補做收入,然后與申報表最終保持一致

學堂用戶jtj8ve 追問

2022-09-22 09:38

應收賬款在貸方,已申報未開票收入,賬上也做了收入,但是這個發票公司是不會開了,這樣我賬上就一直是欠發票的,我怎么樣做平呢,我下個月未開票申報要做負數沖減嗎

venus老師 解答

2022-09-22 09:57

同學,你做了未開票收入,這個賬肯定 是平的

學堂用戶jtj8ve 追問

2022-09-22 10:43

賬面上是不平的,總公司應收賬款貸方欠發票6萬,分公司賬面應收賬款借方3萬,我這個要怎么平賬

venus老師 解答

2022-09-22 10:45

同學這個你們沒法平賬,合并到總公司,還有3萬

學堂用戶jtj8ve 追問

2022-09-22 11:27

現在合并到分公司,分公司欠發票3萬,但是都走到法律程序了,對方不給錢我也不開票,那我怎么平賬呢,是營業外收入,還是調整以前年度損益呢

venus老師 解答

2022-09-22 11:32

分公司欠發票,你們計入以前年度損益

學堂用戶jtj8ve 追問

2022-09-22 11:46

現在這個我可以計入營業外收入嗎

venus老師 解答

2022-09-22 11:51

同學,以前年度就入以前年度損益

學堂用戶jtj8ve 追問

2022-09-22 11:52

請問這個分錄怎么寫呢

venus老師 解答

2022-09-22 11:58

同學,那個分公司欠票3萬你怎么掛的往來

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相關問題討論
你們應收賬款在貸方。你們應該做一個收入的分錄呀,不然你們銷項額和申報表怎么會一致
2022-09-21 21:01:45
你好? 按發票入賬 借應收 貸收入 應交稅費?
2022-03-09 12:52:09
同學,你好! 2018年應計提的壞賬金額=200000*3%-0=6000 借:信用減值損失6000 貸:壞賬準備6000 2019年 確定壞賬損失 借:壞賬準備7000 貸:應收賬款7000 本期應計提壞賬金額=190000*3%-(6000-7000)=6700 借:信用減值損失6700 貸:壞賬準備6700 2020年 借:應收賬款4000 貸:壞賬準備4000 借:銀行存款4000 貸:應收賬款4000 本期應計提壞賬準備金額=110000*3%-(5700+4000)=-6400 借:壞賬準備6400 貸:信用減值損失6400
2022-04-08 05:44:45
同學,你好! 2018年應計提的壞賬金額=200000*3%-0=6000 借:信用減值損失6000 貸:壞賬準備6000 2019年 確定壞賬損失 借:壞賬準備7000 貸:應收賬款7000 本期應計提壞賬金額=190000*3%-(6000-7000)=6700 借:信用減值損失6700 貸:壞賬準備6700 2020年 借:應收賬款4000 貸:壞賬準備4000 借:銀行存款4000 貸:應收賬款4000 本期應計提壞賬準備金額=110000*3%-(5700+4000)=-6400 借:壞賬準備6400 貸:信用減值損失6400
2022-04-08 11:33:01
同學你好 18年 借,信用減值損失6000 貸,壞賬準備6000 19年 借,壞賬準備7000 貸,應收賬款7000 借,信用減值損失6700 貸,壞賬準備6700 20年 借,應收賬款4000 貸,壞賬準備4000 同時 借,銀行存款4000 貸,應收賬款4000 借,壞賬準備6400 貸,信用減值損失6400
2022-04-07 10:17:30
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