請問老師,我公司購買別人產品,按原發數記賬,但是發 問
你按實際收到的噸數入庫 答
定期定額要不要每個季度報稅。 問
您好,是的,不用,這個都是由系統申報 答
老師,你好。請問本月的電費已按不含稅金額入賬借 問
你好,你謝會計分錄是對的 答
請董孝彬老師回答,謝謝!老師,這道題的9--11問,我都不 問
朋友您好,請稍等,不好意思,下午在做財務分析,沒注意信息 答
這個招標客戶收的采購文件費300沒有開票,不給開票 問
1. 原錯誤分錄(掛其他應收款) 借:其他應收款 - 山西茂百順 300 貸:銀行存款 300 2. 正確調整分錄(轉費用,無票入賬) 借:管理費用 - 辦公費 / 招投標費 300 貸:其他應收款 - 山西茂百順 300 答

公司7月份還沒收到房租費(2022.6-2022.12)發票分錄做的是:借:預付賬款20 貸:銀行存款20 現在8月份收到發票和攤銷的時候,應該怎么做帳啊?
答: 六月份到八月份的一次做借管理費用、應交稅費、應交增值稅進項貸預付賬款。
老師,我先支付賬款,可不可以這樣做。借,應付賬款-廠房租賃(未收到發票)貸:銀行存款。次月收到發票:借:預付賬款-廠房租賃應交稅費應交增值稅進項稅額貸:應付賬款-廠房租賃當月攤銷借:制造費用貸:預付賬款-廠房攤銷(按月攤銷)
答: 可以的,可以這么做的。
報考2022年中級會計職稱對學歷有什么要求?
答: 報名中級資格考試,除具備基本條件外,還必須具備下列條件之一
3月份預支了4-9月份的房租,我入賬借:預付賬款 360000貸:銀行存款 3600004月份攤銷房租:借:制造費用-房租 60000貸:預付賬款 600005月收到36萬的全額專票,6-9月未攤銷的房租,分錄怎么寫
答: 既然要收專票干嘛還按36萬攤銷呢?








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歡歡 追問
2022-09-21 11:17
郭老師 解答
2022-09-21 11:18
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2022-09-21 11:19
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