送心意

鄒老師

職稱注冊稅務師+中級會計師

2017-06-19 14:19

借;主營業務成本  貸;銀行存款 
借;其他應收款  貸;銀行存款

一杯白開水 追問

2017-06-19 14:28

老師這個做賬流成有問題,平不了,1收到工程款借銀行存款貸其他應付款,2.付款借其他應付款貸銀行存款,開票借應收賬款貸主營業務收入應交稅金,那我們代付材料款怎么做賬呢,借主營業務成本貸銀行存款,那其他應付款怎么處理呢?其他應付款不是一直在賬上掛著

鄒老師 解答

2017-06-19 14:29

你好,一個是成本,一個是往來,當然不會平了

一杯白開水 追問

2017-06-19 14:32

老師我們貸付了材料款,往來賬不下賬,就相當于我們自己把錢付了,那掛靠公司的賬一直在那里欠著,他們拿回來成本票我們又應該怎么處理呢

鄒老師 解答

2017-06-19 14:33

借;主營業務成本  貸;銀行存款等科目

一杯白開水 追問

2017-06-19 14:36

老師這個賬務流程還是有問題

鄒老師 解答

2017-06-19 14:38

你好,你所指的問題是?

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相關問題討論
借;主營業務成本 貸;銀行存款 借;其他應收款 貸;銀行存款
2017-06-19 14:19:47
你好,這個只有一個大概的比例,一般人工在30左右,材料和機械占到60,具體的以施工預算為準
2020-07-06 17:07:22
借:原材料 貸:其他應付款-XX掛靠公司 至于以后的處理 按自營業務一樣 建筑業核算分錄 就可以了
2020-06-12 22:32:12
他們扣你幾個點的稅和管理費呢?你是掛靠方,你們給被掛靠方開發票的
2020-07-27 16:18:41
您好 借:銀行存款 貸:其他應付款-掛靠方 借:工程施工 貸:應付賬款-材料商 借:應付賬款-材料商 貸:銀行存款 借:銀行存款 貸:其他應付款-掛靠方 在收到工程款后支付給掛靠方
2022-02-24 21:28:11
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