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送心意

王雁鳴老師

職稱中級會計師

2022-09-17 14:57

同學你好,借:財務費用-手續(xù)費,負數,應交稅費應交增值稅進項,正數,借:財務費用-手續(xù)費,正數。

正能量姑娘 追問

2022-09-17 14:59

你這咋一個半分錄?我沒明白

王雁鳴老師 解答

2022-09-17 15:04

同學你好,比如收到的專用發(fā)票是106元,分錄,借:財務費用-手續(xù)費,負數106元,應交稅費-應交增值稅-進項,正數6元,借:財務費用-手續(xù)費,正數100元。

正能量姑娘 追問

2022-09-17 15:16

都是借方沒有貸方可以嗎?

王雁鳴老師 解答

2022-09-17 15:17

同學你好,都是借方沒有貸方可以的。

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相關問題討論
同學你好,借:財務費用-手續(xù)費,負數,應交稅費應交增值稅進項,正數,借:財務費用-手續(xù)費,正數。
2022-09-17 14:57:09
你這個專票你可以抵扣吧,沖掉之前分錄借銀行 借財務費用 負數 重新做借財務費用 進項稅額 貸銀行
2019-08-27 16:01:13
根據您提供的信息,2019-2023年2月份的銀行手續(xù)費已經按銀行回單入賬,現在2023年3月銀行開具了增值稅專用發(fā)票。 對于增值稅額的抵扣問題,需要具體查看增值稅專用發(fā)票的開具日期和相關規(guī)定。如果增值稅專用發(fā)票的開具日期是在您入賬之前的,那么該發(fā)票不能用于抵扣之前的財務費用。如果增值稅專用發(fā)票的開具日期是在您入賬之后的,那么該發(fā)票可以用于抵扣之前的財務費用。 對于沖抵以前的財務費用,需要根據具體情況進行相應的會計處理。您可以按照以下步驟進行處理: 1.將增值稅專用發(fā)票進行認證和抵扣,如果可以抵扣,則進行相應的抵扣處理。 2.將之前的財務費用進行核對,確認需要沖抵的具體金額。 3.將沖抵的金額從增值稅專用發(fā)票的進項稅額中抵扣,從而沖抵之前的財務費用。 4.記錄相關的會計分錄,以反映沖抵的過程。
2023-11-08 10:54:29
你好同學,您可以這樣做,可以借銀行存款貸利潤分配未分配利潤,然后呢
2022-05-19 14:06:27
案例: 假設公司A去年銀行的手續(xù)費共計100元,借財務費用貸銀行存款,5月份收到銀行手續(xù)費專票,那么此時可以做如下賬分錄: 一、借:銀行存款 100 貸:財務費用 100 二、借:專票 100 貸:應交稅費 100
2023-03-01 16:27:57
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