送心意

小鎖老師

職稱注冊會計師,稅務師

2022-09-16 16:24

您好,你貸方是應付職工薪酬吧

我愛學習 追問

2022-09-16 16:25

對,貸方 應付職工薪酬-工資 515.92,,是這樣做嗎

小鎖老師 解答

2022-09-16 16:25

是這樣的,您好的啊

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相關問題討論
您好,你貸方是應付職工薪酬吧
2022-09-16 16:24:31
你好,這個沒有的,因為其他應收款這個科目是一個過渡科目,在下一個月也就消除掉了。你直接放到管理費用里面,沒什么關系的
2022-03-14 08:09:49
你好,如果之前員工有借的備用金,就貸記其他應收款。如果之前沒有借備用金,是之后再支付報銷款的,就貸記其他應付款,實際報銷時 借:其他應付款 貸:銀行存款。
2024-04-12 23:38:32
同學,你好 其他應付款
2025-09-05 14:10:03
當月報銷,當月就付了 借管理費用 貸銀行存款 老板1月報銷,2月付款的,結果付了2次,相當于重復報銷了,讓老板把錢退回來就好,或者相當于老板借了備用金處理
2024-03-06 14:47:56
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