送心意

meizi老師

職稱中級會計師

2022-09-16 09:45

你好; 你這個應付賬款   是掛的  加工費嗎  ? 你這個不對哦   

Sunny鴻運滿堂 追問

2022-09-16 09:46

嗯 ,是加工費 ,老師謝謝,那怎么做?

meizi老師 解答

2022-09-16 09:48

1。。。。8月發出材料
借:委托外部加工 10000
貸:原材料 10000  
  借 委托加工物資- 加工費4000 貸應付賬款-暫估4000 ;    收回來; 借庫存商品14000貸 委托加工物資-材料費1萬 ;    委托加工物資-加工費4000 ;     。9月等到發票開來
借 應付賬款-暫估 -A公司
進項稅
貸: 應付賬款 -A公司

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相關問題討論
你好; 你這個應付賬款? ?是掛的? 加工費嗎? ? 你這個不對哦? ?
2022-09-16 09:45:16
您好,之前付款的時候是掛的預付的話現在發票來了是這樣做分錄的。
2019-12-01 20:28:32
你好,收到供應商開專票 借:庫存商品??,應交稅費—應交增值稅(進項稅額),??貸:應付賬款等科目
2022-03-01 08:41:36
1.你之前先付款了,那這個之前應該做借預付賬款 貸銀行,后續收到發票就沖掉預付,
2019-11-15 11:07:04
你好,學員,新年好 這個不需要過度的
2022-02-08 19:16:47
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