老師我們是勞務(wù)派遣公司,派遣人員工資我們也會(huì)一起開(kāi)票,這部分開(kāi)票金我如何做賬呢,比開(kāi)票15716.06其中工資是15196.06,管理費(fèi)收入是520元,做分錄要如何做

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于2022-09-14 16:01 發(fā)布 ??983次瀏覽
- 送心意
微微老師
職稱: 初級(jí)會(huì)計(jì)師,稅務(wù)師
2022-09-14 16:02
您好,借:應(yīng)收賬款15716.06
貸:主營(yíng)業(yè)務(wù)收入 15716.06
貸:銷(xiāo)項(xiàng)稅
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計(jì)入管理費(fèi)用--勞務(wù)派遣費(fèi)即可的
2018-08-21 15:45:04
你好 這是用到哪里的??
2022-03-16 18:04:58
這個(gè)就是看你們收幾個(gè)點(diǎn)的服務(wù)費(fèi)
2024-04-01 11:20:40
借:銀行存款
貸:主營(yíng)業(yè)務(wù)收入
應(yīng)交稅費(fèi)——簡(jiǎn)易計(jì)稅(小規(guī)模納稅人:應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅)
2、支付工資、社保費(fèi)及公積金
借:應(yīng)付職工薪酬——工資
——社保費(fèi)及公積金
貸:銀行存款
應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交個(gè)人所得稅
其他應(yīng)付款——社保費(fèi)及公積金(個(gè)人部分)
3、結(jié)轉(zhuǎn)工資
借:主營(yíng)業(yè)務(wù)成本
貸:應(yīng)付職工薪酬——工資
——社保費(fèi)及公積金
4、差額減除
借:應(yīng)交稅費(fèi)——簡(jiǎn)易計(jì)稅(小規(guī)模納稅人:應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅)
貸:主營(yíng)業(yè)務(wù)成本
2022-09-14 17:00:27
借:應(yīng)收賬款—?jiǎng)趧?wù)費(fèi)
貸:主營(yíng)業(yè)務(wù)收入—?jiǎng)趧?wù) (收取的勞務(wù)管理費(fèi))
應(yīng)付職工薪酬—工資
其他應(yīng)付款—社保
2022-05-22 11:56:36
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