
公司銷售散裝的貨物,用船運輸。每次般到碼頭又要用車重新轉運。所以客戶收貨后和我公司實際發貨的噸位有差額。如果本月發貨可能要到下月客戶把噸位報過來之后,才按對方的噸位開發票給客戶。那么本月我需要做賬嗎,如果做賬怎么做?發出的噸位和對方收到的噸位有差額又怎么處理?
答: 您好!你可以做借發出商品 貸庫存商品。 你把損毀的噸位的價格加到客戶實際收貨的數量上去就行了
銷售貨物實際開票比實際出庫少,多發出去的部分怎么做處理
答: 為啥會那樣呢?關鍵是
一名會計如何讓領導給你主動加薪?
答: 都說財務會計越老越吃香,實際上是這樣嗎?其實不管年齡工齡如何
客戶預付貨款,商品實際還未銷售,客戶就要求開發票這種怎么處理呢
答: 同學你好 先開發票需要先交增值稅的;





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651356 追問
2017-06-17 15:34
宋生老師 解答
2017-06-17 15:39
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2017-06-17 15:47
宋生老師 解答
2017-06-17 15:49