送心意

立峰老師

職稱注冊會計師,稅務師

2022-09-10 06:52

同學你好
1、按7月底的賬面數額建賬。
2、對7月底以前的賬面做復核,得出應該有的賬面數
3、依據賬面數進行清產核資,以清查并經審批后的數字對賬面再次調整。

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相關問題討論
同學你好,分配股利時,借方未分配利潤。貸方其他應付款
2023-10-30 18:06:21
你好! 能夠滿足:期初+本年利潤+這筆調整金額=期末,就可以了
2019-10-23 15:10:40
同學你好 1、按7月底的賬面數額建賬。 2、對7月底以前的賬面做復核,得出應該有的賬面數 3、依據賬面數進行清產核資,以清查并經審批后的數字對賬面再次調整。
2022-09-10 06:52:49
你好同學,你是小規模還是一般納稅人呀?有進項發票嗎?
2022-05-04 08:22:47
其他應付款你們還需要支付嗎?如果不支付的話,借其他應付款貸營業外收入。
2022-02-07 10:45:59
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