
發票紅沖,已抵扣的進項做了進項稅額轉出,增值稅申報表當月無銷項,有進項稅額轉出,有期末留底進項稅,要怎么結轉增值稅呢?
答: 借:應交稅費-應交增值稅-進項稅額轉出 貸:應交稅費- 未交增值稅
紅沖發票是不是填增值稅申報表的里的進項稅額轉出?對不
答: 是填增值稅申報表的里的進項稅額轉出
我是一名會計,想問一下考個網絡學歷有用嗎?
答: 眾所周知會計人如果要往上發展,是要不斷考證的
做進項稅額轉出的時候,借原材料-甲 貸進項稅額轉出 結轉增值稅的時候借“銷項稅額 進項稅額轉出 貸 進項稅額 轉出未交增值稅 在借 轉出未交增值稅 貸未交增值稅 ,進項稅額轉出一借一貸已經沖減,但是相當于之前的進項稅額還在,沒有沖減掉 ,這還是相當于進項稅額多了嗎
答: 你月末結轉需要繳納的增值稅的時候,銷項稅,進項稅、進項稅轉出都要結轉的啊
請問。當月進項稅額是200元。收到一張進項紅字發票紅字稅額700月。會計已做轉出了。在增值稅申報是當月的紅字進行稅額大于正數進項稅額時怎么辦。如何申報?
5月的進項發票票面信息開錯了,6月發現的時候已經認證了,購買方在6月已經申請了紅字信息表,但是銷售方在6月沒有開出紅沖發票。在申報6月增值稅的時候要對這部分的金額做進項稅額轉出嗎
增值稅進項發票已經認證,本月沖紅并開具正確的專票,問進項稅額轉出時會計分錄?借原材料 100 應交稅費一應交增值稅(進項稅額) 13貸 銀行 13
老師公司發票紅沖,申報的時候,在申報表上要填寫在哪行?增值稅的? 我主要是糾結在,進項發票收到后認證了,對方紅沖掉,這個進項稅額轉出又填在哪里?
增值稅一般納稅人的增值稅納稅申報表附表二,進項稅額轉出額中的第20欄,紅字專用發票信息表注明的進項稅額,這個數是哪個系統能看到??










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