
發票紅沖,已抵扣的進項做了進項稅額轉出,增值稅申報表當月無銷項,有進項稅額轉出,有期末留底進項稅,要怎么結轉增值稅呢?
答: 借:應交稅費-應交增值稅-進項稅額轉出 貸:應交稅費- 未交增值稅
5月的進項發票票面信息開錯了,6月發現的時候已經認證了,購買方在6月已經申請了紅字信息表,但是銷售方在6月沒有開出紅沖發票。在申報6月增值稅的時候要對這部分的金額做進項稅額轉出嗎
答: 是的,開了紅字信息申請就需要做,進項稅轉出
一名會計如何讓領導給你主動加薪?
答: 都說財務會計越老越吃香,實際上是這樣嗎?其實不管年齡工齡如何
老師,已經抵扣的進項發票現在需要跨月紅沖,像這種情況的話,那報稅是不是在發票紅沖的月份做進項稅額轉出
答: 你好 是的 當期進項轉出?
老師,作為購買方已抵扣的發票紅沖后,對方開具的紅字發票在增值稅系統里可以看到嗎?還沒有收到紅字發票和正確的藍字發票,用不用做賬?報稅時系統里紅沖的發票進入進項稅額轉出,具體怎么做賬?
老師 我們上個月收到一張進項發票數量開錯了,但是我們入賬是按照正確的數量跟單價入賬的,這個月對方把錯誤的發票紅沖了 開了正確的過來 如果我不動材料數量的賬 只做進項稅額轉出 該怎么做分錄呢
老師,我有張1月進項發票在1月時已抵扣申報了,9月時發生一部份退貨,對方開了紅字發票全額沖紅 ,又重新開了張實際貨款的票,我在申報9月增值稅時是要把1月那張票做進項稅額轉出嗎?具體怎么操作?
增值稅進項發票已經認證,本月沖紅并開具正確的專票,問進項稅額轉出時會計分錄?借原材料 100 應交稅費一應交增值稅(進項稅額) 13貸 銀行 13










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