送心意

王超老師

職稱注冊會計師,中級會計師

2022-09-09 08:01

你好
是的,這個是業務招待費的,那么這個就跟視同銷售沒有直接聯系了,但是企業所得稅匯算清繳的時候要調整的

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1.?增值稅:招待費“進項轉出”,送禮“視同銷售+可抵進項”。 ? 2.?企業所得稅:兩者多按招待費限額扣除;送禮額外需做視同銷售調整(外購禮品多無稅負影響)。 ? 3.?風險:未按規定轉出進項、未視同銷售、超限額扣除,均可能被納稅調整并加收滯納金。
2025-12-22 07:30:25
你好 是的,這個是業務招待費的,那么這個就跟視同銷售沒有直接聯系了,但是企業所得稅匯算清繳的時候要調整的
2022-09-09 08:01:05
這個不可以的哈,是按實際的銷售收入為依據
2023-07-17 10:10:07
您好,匯算清繳納稅調整。
2022-02-11 10:28:25
你好,是的,也跟管理費用一樣要調增的
2019-03-31 09:42:21
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