
老師,我公司是服務業的小規模納稅人本月購買禮品贈送客戶,增值稅將購買的貨物用于贈送視同銷售繳納增值稅,但現行政策是免稅我公司不用繳納,所得稅收入和成本持平是不是也不用繳納?所做的分錄:借:庫存商品 貸:銀行存款借:銷售費用 貸:其他業務收入借:其他業務成本 貸:庫存商品可以這樣操作嗎?
答: 嗯嗯,就是那樣處理的哈
小規模納稅人租賃的銷售收入,產生的增值稅,怎么處理?借:銀行存款,貸:主營業務收入,應交稅金增值稅,未交時,增值稅計入成本,還是費用?
答: 同學你好!這個的話 借:銀行存款 ? ? ? 貸:主營業務收入 ? ? ? ? ?應交稅費-應交增值稅 未交時? ?不用處理的? ?實際繳納的話? ? 則 借:應交稅費-應交增值稅 ? ? ? 貸:銀行存款 當然? ? 如果符合小規模納稅人免交增值稅的話? 則 借:應交稅費-應交增值稅 ? ? ? ?貸:其他收益
我是一名會計,想問一下考個網絡學歷有用嗎?
答: 眾所周知會計人如果要往上發展,是要不斷考證的
小規模納稅人開專用發票計入借銀行存款貸:主營業務收入貸應交稅費應交小規模增值稅,季度末需要結轉嗎
答: 你好;? ?季末只開了專票的話; 不結轉的;次月你繳納增值稅即可??








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2022-09-08 21:21
家權老師 解答
2022-09-08 21:26