送心意

樸老師

職稱會計師

2022-09-07 10:34

同學你好
這個直接做
借成本費用科目
貸進項轉出

實操學堂 追問

2022-09-07 10:48

我上月做了借留抵稅  貸進項稅  不用調整嗎

樸老師 解答

2022-09-07 10:50

同學你好
對的
這個不用的

實操學堂 追問

2022-09-07 10:51

我上月做了兩個分錄
1、借進項稅    貸銀行存款
2、借留抵稅   貸進項稅
但是本月發現那筆進項稅不能抵扣,需要把賬上轉出,報送的報表也要調整
我的賬務和增值稅報表應該怎么調整

樸老師 解答

2022-09-07 10:52

附表二轉出就可以了

實操學堂 追問

2022-09-07 10:55

不用做賬務處理,直接在增稅稅附表轉出對嗎

樸老師 解答

2022-09-07 10:59

同學你好
賬上做的分錄上面給你寫了

上傳圖片 ?
相關問題討論
你好,對的是的增量留底的那一部分退稅。
2022-04-15 08:46:09
您好!算是留底稅額的一部分吧。
2022-04-02 09:55:02
同學你好 對的 有滯納金的
2022-05-13 12:46:26
還是進項稅留抵和加計同步抵
2019-09-06 13:48:13
連續六個月增值稅申報表中的增量留抵稅額全部大于0.第六個月這個數額不低于50萬
2022-03-10 11:18:11
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