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實操學堂
于2022-09-07 10:32 發布 ??977次瀏覽
樸老師
職稱: 會計師
2022-09-07 10:34
同學你好這個直接做借成本費用科目貸進項轉出
實操學堂 追問
2022-09-07 10:48
我上月做了借留抵稅 貸進項稅 不用調整嗎
樸老師 解答
2022-09-07 10:50
同學你好對的這個不用的
2022-09-07 10:51
我上月做了兩個分錄1、借進項稅 貸銀行存款2、借留抵稅 貸進項稅但是本月發現那筆進項稅不能抵扣,需要把賬上轉出,報送的報表也要調整我的賬務和增值稅報表應該怎么調整
2022-09-07 10:52
附表二轉出就可以了
2022-09-07 10:55
不用做賬務處理,直接在增稅稅附表轉出對嗎
2022-09-07 10:59
同學你好賬上做的分錄上面給你寫了
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老師,留抵退稅是我們把所有的進項稅額都認證了,剩下的留抵稅額都退了嗎
答: 你好,對的是的增量留底的那一部分退稅。
結轉的進項稅額是不是只結轉從待認證轉出的進項稅額,而待認證的余額是我的留抵稅額
答: 您好!算是留底稅額的一部分吧。
一名會計如何讓領導給你主動加薪?
答: 都說財務會計越老越吃香,實際上是這樣嗎?其實不管年齡工齡如何
銷項稅是只抵進項稅留抵,還是進項稅留抵和加計同步抵?
答: 還是進項稅留抵和加計同步抵
上個月認證了51356的進項稅,銷項稅是34455,留抵稅額是16900,稅率是0.13,稅負是0.15,我需要開多少的票啊?需要把上月沒交的算出來繳稅嗎?
討論
申請退還留抵稅額,退的實際就是我上期多抵扣的進項稅額嗎?
老師您好!請問年末進項稅額有余額,就是有留抵稅額用不用作賬務處理?
請問下我公司將多的進項稅額退回公司了,在做收到留抵稅額退回之前的會計分錄怎么做?
老師,即征即退,報稅的時候即征即退進項稅額全部寫在一般計稅里面去了怎么辦,現在留抵稅額也全部在一般計稅里面,怎么更正呢,這個月不用繳稅
樸老師 | 官方答疑老師
職稱:會計師
★ 4.97 解題: 206948 個
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2022-09-07 10:48
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2022-09-07 10:50
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