送心意

bamboo老師

職稱注冊會計師,中級會計師,稅務師

2022-09-02 19:07

您好
借:管理費用-福利費 11.3
貸:應付職工薪酬-福利費 11.3
借:應付職工薪酬-福利費 11.3
借:應交稅費-應交增值稅-進項稅額 1.3
貸:銀行存款 11.3
貸:應交稅費-應交增值稅-進項稅額轉出 1.3

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您好 借:管理費用-福利費 11.3 貸:應付職工薪酬-福利費 11.3 借:應付職工薪酬-福利費 11.3 借:應交稅費-應交增值稅-進項稅額 1.3 貸:銀行存款 11.3 貸:應交稅費-應交增值稅-進項稅額轉出 1.3
2022-09-02 19:07:34
您好,1.借:現金 100000 貸:實收資本 100000 2.借:低值易耗品 20000 貸:現金 20000 3.借:固定資產 320000 貸:現金 320000 4.借:主營業務成本 8500 貸:現金 8500 5.借:銀行 30000 貸:現金 30000
2023-12-16 20:46:24
現在福利費不允許計提了,實際發生福利費直接計入福利費用即可
2017-04-04 11:29:31
借應付職工薪酬,貸銀行存款,如果沒有五險一金的話,
2021-11-14 20:24:22
借,庫存商品 應交稅費 貸,銀行存款 借,管理費用 貸,應付職工薪酬 借,應付職工薪酬 貸,庫存商品 應交稅費~進轉出
2020-02-11 20:35:18
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