送心意

小鎖老師

職稱注冊會計師,稅務師

2022-09-01 17:27

您好,是需要會計分錄嗎還是

學堂用戶jpdvcg 追問

2022-09-01 17:34

是的老師.

學堂用戶jpdvcg 追問

2022-09-01 17:34

還有就是怎么做出來的.

小鎖老師 解答

2022-09-01 17:38

您好,是這樣的,取得  借 無形資產60000  應交稅費與 3600  貸 銀行存款 63600,然后攤銷就是=60000/10/12=500  借 管理費用 500 貸 累計攤銷500

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相關問題討論
您好,是需要會計分錄嗎還是
2022-09-01 17:27:38
你好 同學 老師看下題目 再發給你
2022-01-19 10:19:41
你好 借:原材料?2000*1000 貸:銀行存款?1,000,000 應付賬款 (差額)
2022-05-29 17:02:02
你好 1 借 固定資產 80700 應交稅費--應交增值稅進項稅? 10400 ? 貸 銀行存款 91100 2 甲應分攤運雜費=7000/(1500%2B2000)*1500=3000,乙應分攤運雜費=7000/(1500%2B2000)*2000=4000, 借 原材料--甲材料 45000%2B3000=48000 原材料--乙材料 30000%2B4000=34000 應交稅費--應交增值稅進項稅? 9750 貸 銀行存款 91750
2023-10-23 14:50:44
你好同學,含稅價應該是13107*1.13
2022-11-05 12:09:54
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