送心意

郭老師

職稱初級會計師

2022-09-01 11:36

你好,你當時的分錄怎么做的?主要是你現金支付,你得有收據,而且你這個金額不符合走現金的要求,走現金的話5000上下可以

陳柳竹 追問

2022-09-01 11:47

借:主營業務成本
           貸:應付暫款--暫估

郭老師 解答

2022-09-01 11:48

你現在借應付賬款貸主營業務成本附屬。

郭老師 解答

2022-09-01 11:48

這個主營業務成本到時候沒有發票也需要調整的,不允許抵扣。

郭老師 解答

2022-09-01 11:48

借應付賬款、借主營業務成本負數

陳柳竹 追問

2022-09-01 12:00

沒有發票回來,那現在是只能調增嗎?補交企業所得稅?

郭老師 解答

2022-09-01 12:00

對的,是的,是這么做的。

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相關問題討論
你好,你當時的分錄怎么做的?主要是你現金支付,你得有收據,而且你這個金額不符合走現金的要求,走現金的話5000上下可以
2022-09-01 11:36:43
借其他應付款,借主營業務成本負數3
2024-01-07 10:47:39
你好 ; 你紅沖暫估? 在按實際做; 如果負數了。 建議你最好是反結賬到當期去改數據? 哈? ?
2022-05-10 09:10:45
你好,實際業務是多少?
2022-04-14 12:04:18
應該把多估的部分計入到下一條發票的支付中,如果可以的話,也可以與供應商協商,將多估的部分在現有的發票中抵消掉。
2023-03-17 18:03:49
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