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送心意

bamboo老師

職稱注冊會計師,中級會計師,稅務師

2022-09-01 10:44

您好
借:應收賬款等
貸:其他業(yè)務收入
貸:應交稅費-應交增值稅-銷項稅額

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相關問題討論
同學,你好 借:生產(chǎn)成本9500 貸:原材料-丙9500
2022-05-15 12:34:44
您好 借:應收賬款等 貸:其他業(yè)務收入 貸:應交稅費-應交增值稅-銷項稅額
2022-09-01 10:44:05
借:制造費用 3900 借:銷售費用 560 貸:原材料 4560
2023-07-28 03:21:22
你好 借:管理費用?6000 銷售費用?2300 貸:原材料??8300
2022-06-28 15:07:40
銷售材料會計分錄的做法是,首先,在庫存科目下分錄發(fā)出物資的借方,金額為物資發(fā)出的實際成本;然后,在銷售收入科目下分錄貸方,金額為物資的銷售價格;最后,在應收賬款科目下分錄貸方,金額為物資的銷售價格。
2023-03-08 12:24:56
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