送心意

郭老師

職稱初級會計師

2022-08-24 16:00

你好,借其他應收款,個人負擔的社保貸應付職工薪酬工資,
借應付職工薪酬工資貸銀行存款

0421 追問

2022-08-24 16:02

老師,這筆支出是之前月份給員工購買的醫療險多扣了員工,現在將這部分差價退回給員工,是這筆支出應該如何做賬?

郭老師 解答

2022-08-24 16:02

你好,當時支付的分錄怎么做的?

0421 追問

2022-08-24 16:12

老師您好,我現在屢清楚這筆業務的發生了,謝謝老師!

郭老師 解答

2022-08-24 16:13

計提借管理費用-工資/社保/公積金(單位負擔的)
貸應付職工薪酬-工資/社保/公積金(單位負擔的)
發工資
借應付職工薪酬-工資
貸其他應付款/其他應收款(個人負擔的)
應交稅費-個稅
銀行存款
繳納社保
借應付職工薪酬-社保/公積金(單位負擔的)
其他應收款/其他應付款(個人負擔的)
貸銀行存款

郭老師 解答

2022-08-24 16:13

正常的是做這個的,然后你退回去做,相反的就可以。

0421 追問

2022-08-24 16:27

好的!我剛就是逆回去捋了一下就清晰了,謝謝老師指導!

郭老師 解答

2022-08-24 16:28

不用客氣工作愉快。

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相關問題討論
你好,借其他應收款,個人負擔的社保貸應付職工薪酬工資, 借應付職工薪酬工資貸銀行存款
2022-08-24 16:00:16
直接沖減你交的時候支付的費用科目
2022-04-28 15:37:28
借:管理費用-保險費 貸:銀行存款
2020-06-19 09:28:37
您好,這個是計入到福利費的
2022-01-14 20:12:35
你好,這個要聯系12333處理
2026-01-09 10:47:31
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