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優雅的柚子
于2022-08-24 10:27 發布 ??610次瀏覽
鄒老師
職稱: 注冊稅務師+中級會計師
2022-08-24 10:28
你好借:管理費用等科目,貸:累計折舊
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老師好 借固定資產2900貸其他應付款2900折舊116.58這筆折舊費怎么做分錄?
答: 你好 借:管理費用等科目,貸:累計折舊?
老師,我這邊要注銷公司,賬上有其他應付款掛賬115萬左右,固定資產也沒折舊完 這種要怎么處理?
答: 你好;? ? 固定資產做變賣 處理? 繳納稅費 ;而你其他應付款 要支付或者? 是轉營業外收入涉及所得稅??
我是一名會計,想問一下考個網絡學歷有用嗎?
答: 眾所周知會計人如果要往上發展,是要不斷考證的
老師??法人已公司的名義買車,他自已付錢,借固定資產,貸其他應付款-法人是?也是每月都要計提折舊是?
答: 這樣處理是對的,正常折舊也對。
老師們,我們公司買了電子設備,要做折舊,是不是要先做賬下個月再提折舊?這個月做賬是不是可以這樣做:借固定資產,貸其他應付款,借其他應付款,貸銀行存款。然后下個月再提折舊做賬可不可以如下:借管理費用-固定資產折舊費,貸累計折舊,老師麻煩幫我看一下是不是這樣做?
討論
事業單位用其他應付款—項目經費買固定資產應該怎么記賬?收到項目經費時:借銀行存款,貸其他應付款—項目經費;買固定資產時:借其他應付款,貸銀行存款;固定資產入庫時,借固定資產,貸累計盈余?
.計提本月固定資產折舊費5200元,其中生產甲產品用固定資產折舊費為2800元,廠部固定資產折舊費為2400元。
計提固定資產折舊費2100元其中管理部門固定資產折舊費600元生產車間固定資產折舊費1500元會計分錄
廠里2020年買了一臺炒貨機和一臺包裝機,當時沒有票,在2020年10月1日,按固定資產入賬計提折舊,當時入賬借:固定資產 貸:其他應付款-老板,2021年匯算清繳把折舊調整,現在取得炒貨機和包裝機的發票,應該怎么入賬
鄒老師 | 官方答疑老師
職稱:注冊稅務師+中級會計師
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