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送心意

李霞老師

職稱中級會計師

2022-08-23 11:21

你好,嗯,你再說一下,你的意思是你當(dāng)時把這個進(jìn)項稅額抵扣了,本來是應(yīng)該做到業(yè)務(wù)招待費,你不應(yīng)該抵扣來,但是你抵扣如果這樣的話,你直接在電子稅務(wù)局里搜索更正,找到對應(yīng)的表格進(jìn)行更正就行

。然后咱想把這個轉(zhuǎn)出的話,要寫借利潤分配未分配利潤貸應(yīng)交稅費應(yīng)交增值稅進(jìn)項稅額轉(zhuǎn)出,因為跨年了。

奧利奧???? 追問

2022-08-23 11:31

去年收到這張發(fā)票,做了抵扣認(rèn)證,金額做了業(yè)務(wù)招待費,稅額作為進(jìn)項稅給抵扣了,現(xiàn)在發(fā)現(xiàn)這個進(jìn)項稅不該抵扣,想調(diào)整改正

李霞老師 解答

2022-08-23 11:33

你好,就是借利潤分配未分配利潤,貸應(yīng)交稅費、應(yīng)交增值稅進(jìn)項稅額轉(zhuǎn)出,小企業(yè)會計準(zhǔn)則的做法。

奧利奧???? 追問

2022-08-23 11:37

增值稅更正申報具體怎么填寫?

奧利奧???? 追問

2022-08-23 11:38

是不是會產(chǎn)生滯納金,去年所得稅不用更改吧?

李霞老師 解答

2022-08-23 11:40

你好,更正申報的話,就是在電子稅務(wù)局里搜索更正這兩個字兒,找到對應(yīng)的表格,就相當(dāng)于你重新填寫一遍報報表。

李霞老師 解答

2022-08-23 11:41

嗯,這個有可能會產(chǎn)生滯納金,你看他系統(tǒng)怎么生成的數(shù)據(jù),很有可能會產(chǎn)生。然后你做完了以后,你再按說說還要更正去,你這種情況,因為你現(xiàn)在又比之前相當(dāng)于多做了費用了,所以不用調(diào)整匯算清繳的表格了,不用調(diào)整所得稅了。

奧利奧???? 追問

2022-08-23 11:42

去年9月當(dāng)月繳納過增值稅,就是說還是按照那張表該填的數(shù)據(jù)都填上,調(diào)整后的這筆進(jìn)項稅轉(zhuǎn)出額填入“進(jìn)項稅額轉(zhuǎn)出“,是這樣嗎

奧利奧???? 追問

2022-08-23 11:46

附表二填在哪一欄?買的白酒

李霞老師 解答

2022-08-23 11:51

你好田在集體福利個人消費那里就可以了。

奧利奧???? 追問

2022-08-23 11:55

好的,謝謝老師。

李霞老師 解答

2022-08-23 11:57

祝您生活愉快開心快樂

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2個科目的都要調(diào)增的
2025-01-14 17:03:30
對,把這些業(yè)務(wù)招待費匯總到一起計算。
2022-09-26 10:40:43
同學(xué)你好 這個可以的
2022-09-14 10:37:29
你好 需要認(rèn)證啊,但是你不要抵扣,作為進(jìn)項轉(zhuǎn)出的
2022-05-06 15:59:50
對的,是的,附表二需要進(jìn)項轉(zhuǎn)出。
2024-01-06 14:57:42
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