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請問增值稅專用發票,因發票開錯退回重開,但退回過程中丟失抵扣聯,發票未認證未抵扣,但跨月,《開具紅字增值稅專用發票信息表》應該由哪一方填寫呢?銷售方還是購買方呢?
老師你好,銷售方開錯發票(納稅識別號錯誤),購買方丟失發票聯和抵扣聯,發票未抵扣,銷售方開紅字信息表了,那主要想問一下丟失的發票怎么辦,怎么處理好???
老師你好,銷售方開錯發票(納稅識別號錯誤),購買方丟失發票聯和抵扣聯,發票未抵扣,銷售方開紅字信息表了,那主要想問一下丟失的發票怎么辦,怎么處理好???





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