老師,我們租賃個人的房子,用來做中層領導的宿舍,年 問
同學,你好 年租金8400元,增值稅免了,附加稅免。有個個稅。 你讓對方按月度開具,月度700,能免個稅的 答
結轉存貨跌價準備為什么會影響存貨賬面價值?分錄 問
?同學您好,很高興為您解答,請稍等 答
請問我們和香港公司簽訂的合同,報關資料,付款都是 問
你好,可以的,就是以他們名義出口。 答
請問老師,公司法人購買的車輛,作為公司運營使用。 問
你好,車輛在單位名下的分錄是對的 答
老師,生產員工自己交靈活就業社保,公司報銷一部分, 問
公司不能按報銷處理,要在工資表里邊體現社保補貼 答

我從事的行業是國際貨運代理行業,公司的業務主要是國際貨運,還包括國內的報關和托運+我接手公司的賬以后發現所有的業務開出去的發票都是免稅發票,就是享受國際貨運代理那個免增值稅的那個發票+我覺得國內托運和報關這塊應該單獨核算,是應稅項目,但是老板怕交稅,說一直這樣開是沒有問題的+我應該怎么做,還有我可以申請應稅這部分的專票嗎
答: 同學你好 這個可以申請開專票 內銷的可以開
這個題目是不是月末要要把 1應交稅費-應交增值稅(進項稅額) 2應交稅費-應交增值稅(進項稅額轉出)3應交稅費-應交增值稅(銷項稅額)4應交稅費-應交增值稅(減免稅額)全部通過應交稅費應交增值稅轉出未交增值稅 科目余額結轉為0 稅費的核算就=( 銷項稅額+進項稅額轉出)-進項稅額-減免稅額 分錄:應交稅費應交增值稅銷項稅額150323.17 應交稅費應交增值稅進項稅額轉出 240.94 貸應交稅費-應交增值稅(進項稅額)146773.83 應交稅費-應交增值稅(減免稅額)480 應交稅費應交增值稅轉出未交增值稅3310.28 +3790.28
答: 對的,沒錯兒,就是你說的這么結轉的。
報考2022年中級會計職稱對學歷有什么要求?
答: 報名中級資格考試,除具備基本條件外,還必須具備下列條件之一
小規模納稅人免征增值稅,開票時票面上的稅率為免稅。入賬時還要寫 “應交稅費-應交增值稅(銷項稅)”這個科目嗎?
答: 你好 不用寫這個科目?










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陪你考證的初級班主任 追問
2022-08-16 17:38
樸老師 解答
2022-08-16 17:51