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送心意

鄒老師

職稱注冊稅務師+中級會計師

2022-08-15 17:58

你好
借:銷售費用 ,貸:應交稅費—應交增值稅(進項稅額轉(zhuǎn)出)
借:應交稅費—應交增值稅(進項稅額轉(zhuǎn)出), 貸:應交稅費—未交增值稅
借:應交稅費—未交增值稅 , 貸:銀行存款

不安的小蜜蜂 追問

2022-08-15 17:59

這個費用是員工報銷的,用現(xiàn)金支付的

鄒老師 解答

2022-08-15 18:00

你好,進項轉(zhuǎn)出的稅款,是需要通過單位銀行賬戶扣款才是的 

不安的小蜜蜂 追問

2022-08-15 18:03

明白了,因為之前的進項是銀行扣款的對吧?那這貸方銀行是不是用負數(shù)表示呢

鄒老師 解答

2022-08-15 18:04

你好,進項轉(zhuǎn)出的稅款,是需要通過單位銀行賬戶扣款才是的 ,所以是銀行存款
貸方銀行存款是正數(shù),如果是負數(shù)我會特別說明的

不安的小蜜蜂 追問

2022-08-15 18:07

是這樣,我們這個月稅費還沒有扣,也要這樣算進去嗎,這次進項是這個月才轉(zhuǎn)出,我先是只做前面的分錄嘛

鄒老師 解答

2022-08-15 18:08

你好,轉(zhuǎn)出的稅款,當時就需要繳納的啊 

不安的小蜜蜂 追問

2022-08-15 18:09

當時是已經(jīng)繳納了,可是現(xiàn)在不是要轉(zhuǎn)出么,為啥是貸方銀行

鄒老師 解答

2022-08-15 18:10

你好,之前多抵扣的進項稅額,現(xiàn)在轉(zhuǎn)出不能抵扣了,需要補交相應稅款啊

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你好 借:銷售費用 ,貸:應交稅費—應交增值稅(進項稅額轉(zhuǎn)出) 借:應交稅費—應交增值稅(進項稅額轉(zhuǎn)出),?貸:應交稅費—未交增值稅 借:應交稅費—未交增值稅 ,?貸:銀行存款
2022-08-15 17:58:27
你好,是要轉(zhuǎn)出 借應付賬款等 貸庫存商品 應交稅費-應交增值稅-進項稅額轉(zhuǎn)出
2022-01-27 20:28:56
對此,我們需要具體了解一下去年10月份的進項稅是否當月已認證?如果已認證,則會以轉(zhuǎn)出的方式進行稅金的調(diào)整;如果未認證,則需要在今年1月份抵扣聯(lián)的基礎上,進行稅金調(diào)整。
2023-03-17 19:19:42
這個都認證抵扣不了, 不需要認證也不需要轉(zhuǎn)出
2020-08-26 10:41:01
您好,購買方開紅字信息表就可以了
2023-05-23 15:21:24
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