送心意

bamboo老師

職稱注冊會計師,中級會計師,稅務師

2022-08-13 08:45

您好
這樣賬務處理正確的

愛吃一品蛋酥的布朗尼阿布 追問

2022-08-13 08:51

我們每個月收一個職工10元的工會金,發放工資時做的分錄是,借:應付職工薪酬-工資薪金,貸:其他應收款-社保個人部分、其他應付款-工會經費、應交稅費-個人所得稅、銀行存款,這樣做的話其他應付款一直掛著貸方的,總感覺哪里不對啊?

bamboo老師 解答

2022-08-13 08:56

那您計提管理費用的時候  要按照扣除10的計提
然后上交的時候
借:應付職工薪酬-工會經費  
借;其他應付款-工會經費
貸:銀行存款

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同學你好 對的 這樣做就可以
2022-04-07 12:51:20
工會經費分錄: 計提:借管理費用200元,貸應付職工薪酬-工會經費200元。 支付:借應付職工薪酬200元,貸銀行存款200元。 退還:借銀行存款200元,貸管理費用200元(紅字)。 完成以上記賬后,工會經費的流動處理結束,應付職工薪酬-工會經費和銀行存款的賬戶余額發生改變。
2023-03-14 19:56:56
你好,是的,是這樣處理
2022-02-17 11:59:23
你好,通常是 借:管理費用-培訓費 貸:應付職工薪酬-職工教育經費 借:應付職工薪酬-職工教育經費 貸:銀行存款等
2017-08-09 16:42:27
不可以的,必須應付職工薪酬,因為應付職工薪酬他核算的內容包含福利費。
2022-04-07 17:13:52
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