
老師 加計(jì)抵減我提了之后,什么時(shí)候用都行是吧?7月份的報(bào)表已經(jīng)申報(bào)完了,但是進(jìn)項(xiàng)我沒有提10%的加計(jì)遞減,這個(gè)金額我后面還能提嗎?我不提也不享受可以嗎
答: 你好,對(duì)的是的可以的,后面可以享受的。
老師,我公司今年三月有進(jìn)項(xiàng)10萬,有銷項(xiàng)30萬,無前期留抵,無進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出,今年10月才提的加計(jì)抵減聲明,我是不提加計(jì)抵減這10萬的百分之十,一萬元,只能在10月的申報(bào)附表四本期提取的加計(jì)抵減額為10000元,10月無銷項(xiàng)進(jìn)項(xiàng),1萬留待以后抵減,還是可以修改三月的申報(bào)表呢
答: 你要想三月份加急扣除,那你就要去更正申報(bào)表了。因?yàn)槟闶路莶盘顚懙募芽兟暶鳎Uf從十月份你才可以扣。你也可以和你稅務(wù)局確認(rèn)一下。
報(bào)考2022年中級(jí)會(huì)計(jì)職稱對(duì)學(xué)歷有什么要求?
答: 報(bào)名中級(jí)資格考試,除具備基本條件外,還必須具備下列條件之一
老師,請(qǐng)教一個(gè)問題,就是我們公司是高新企業(yè),現(xiàn)在享受一般進(jìn)項(xiàng)加計(jì)抵減,前期有3個(gè)月沒有享受到,現(xiàn)在填寫附表四加計(jì)抵減,把前3期+本期,共四期,現(xiàn)在抵減完了還有多,導(dǎo)致這個(gè)月不用交稅金及附加,請(qǐng)問做賬計(jì)提是按增值稅申報(bào)表附表四加計(jì)扣除額填寫,還是按增值稅實(shí)際來計(jì)提?
答: 您好,按實(shí)際來計(jì)提,加計(jì)抵減后少交的計(jì)入其他收益或營業(yè)外收入





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