我們電子稅務局推送了,是一張無票收入導致的企業收入大于所得稅申報收入[圖片] 我們這個無票收入是1月份先做了個一筆沖紅去年12月的發票,我們是物業公司,這個票開的是水費,但是沖紅只是做的其他應付,沒有通過收入。然后1月將將這個代收的水費差額征收計算只報了增值稅,沒有做賬,是不是導致差額不一致 但是我現在填報就會出現 [圖片]這個截圖但是我把1-6月份的增值稅報表的收入和企業所得稅的收入比對了一下,就是差了3311.8元 那我現在按這個說調增,但是就出來剛才的提示[圖片]像這個表是必須填寫么還是說我先按照我自己核對出來的數據填

欣欣子
于2022-08-12 16:26 發布 ??706次瀏覽
![我們電子稅務局推送了,是一張無票收入導致的企業收入大于所得稅申報收入[圖片]
我們這個無票收入是1月份先做了個一筆沖紅去年12月的發票,我們是物業公司,這個票開的是水費,但是沖紅只是做的其他應付,沒有通過收入。然后1月將將這個代收的水費差額征收計算只報了增值稅,沒有做賬,是不是導致差額不一致
但是我現在填報就會出現
[圖片]這個截圖但是我把1-6月份的增值稅報表的收入和企業所得稅的收入比對了一下,就是差了3311.8元
那我現在按這個說調增,但是就出來剛才的提示[圖片]像這個表是必須填寫么還是說我先按照我自己核對出來的數據填](https://al3.acc5.com/6c3f82d5f89ac14e5235168c2fdc9c94.png)
![我們電子稅務局推送了,是一張無票收入導致的企業收入大于所得稅申報收入[圖片]
我們這個無票收入是1月份先做了個一筆沖紅去年12月的發票,我們是物業公司,這個票開的是水費,但是沖紅只是做的其他應付,沒有通過收入。然后1月將將這個代收的水費差額征收計算只報了增值稅,沒有做賬,是不是導致差額不一致
但是我現在填報就會出現
[圖片]這個截圖但是我把1-6月份的增值稅報表的收入和企業所得稅的收入比對了一下,就是差了3311.8元
那我現在按這個說調增,但是就出來剛才的提示[圖片]像這個表是必須填寫么還是說我先按照我自己核對出來的數據填](https://al3.acc5.com/064515f99a9084b0319a33b3b0ea13d9.png)
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我們這個無票收入是1月份先做了個一筆沖紅去年12月的發票,我們是物業公司,這個票開的是水費,但是沖紅只是做的其他應付,沒有通過收入。然后1月將將這個代收的水費差額征收計算只報了增值稅,沒有做賬,是不是導致差額不一致
但是我現在填報就會出現
[圖片]這個截圖但是我把1-6月份的增值稅報表的收入和企業所得稅的收入比對了一下,就是差了3311.8元
那我現在按這個說調增,但是就出來剛才的提示[圖片]像這個表是必須填寫么還是說我先按照我自己核對出來的數據填](https://al3.acc5.com/e829308e7c0718c2394473707a72421e.png)
- 送心意
meizi老師
職稱: 中級會計師
2022-08-12 16:40
你好 ; 這個無票收入本身是好久發生的 ; 你是去年12月做了收入了。 但是你 1月跑去紅沖這個開票收入 是嗎 ? 不對哦; 你開票收入和你無票收入 不應該是 對沖的;
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你好 ;? ?這個無票收入本身是好久發生的 ; 你是去年12月做了收入了。? 但是你 1月跑去紅沖這個開票收入? 是嗎 ?? 不對哦; 你開票收入和你無票收入 不應該是? ?對沖的;??
2022-08-12 16:40:59
同學你好
這個可以的
2022-05-23 12:05:14
你好;? 單獨設置一個科目來 ; 你們會不會分給業主的??
2022-06-13 09:24:17
你好,學員,這個企業所得稅是按照利潤表的收入
增值稅實際是按照開票收入
2023-09-21 10:11:24
同學你好。1,簡單來說,就是把報表數相加,但要抵消掉內部交易。2,需要注意總分公司是否在一個區域,同一區域的話總公司報稅行了,不同區域要分攤后報稅
2022-04-07 23:39:23
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2022-08-12 17:20
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2022-08-12 17:22