送心意

meizi老師

職稱中級會計師

2022-08-12 16:40

你好 ;   這個無票收入本身是好久發生的 ; 你是去年12月做了收入了。  但是你 1月跑去紅沖這個開票收入  是嗎 ?  不對哦; 你開票收入和你無票收入 不應該是   對沖的;  

欣欣子 追問

2022-08-12 17:20

沖紅的是多開的金額,無票是實際最后的金額
   所以金額還不一致
沖紅的含稅金額是3772,無票的含稅金額是3311.8

所以導致增值稅累計收入和企業所得稅收入差了個3311.8,但是我看增值稅申報表附表三還有個數據[圖片],老師我查了一下就是沖紅呢張發票是21年11月開具的,21年12月沖紅,但是做賬是在22年1月
 但是沖紅只是當時讓這樣做的賬,后續無票收入就做了比這個

meizi老師 解答

2022-08-12 17:22

你好 ; 你先描述下 你全部業務 ; 不然 都沒法判斷的 

上傳圖片 ?
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你好 ;? ?這個無票收入本身是好久發生的 ; 你是去年12月做了收入了。? 但是你 1月跑去紅沖這個開票收入? 是嗎 ?? 不對哦; 你開票收入和你無票收入 不應該是? ?對沖的;??
2022-08-12 16:40:59
同學你好 這個可以的
2022-05-23 12:05:14
你好;? 單獨設置一個科目來 ; 你們會不會分給業主的??
2022-06-13 09:24:17
你好,學員,這個企業所得稅是按照利潤表的收入 增值稅實際是按照開票收入
2023-09-21 10:11:24
同學你好。1,簡單來說,就是把報表數相加,但要抵消掉內部交易。2,需要注意總分公司是否在一個區域,同一區域的話總公司報稅行了,不同區域要分攤后報稅
2022-04-07 23:39:23
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