
老師我想問一下,我們外賬給了期初余額,然后我自己做賬,我做出來的資產負債表,如果不點開重分類,我們期初資產負債表對的上,可是期末就是預付和應付出來的不一樣,這是什么原因,我找不出問題來~ 是不是她的負數我也跟著負數這樣才能一致啊 我想確認下,是不是期初她應收賬款貸方余額,我期初應收就寫上負數對嗎老師這是期初:[圖片]
答: 你好;? ? ? ?正常是 假如對方是 給你 應收賬款負數;? 你重分類了 就是 去預收賬款; 那么你錄入后就可能造成你不平的??
老師資產負債表的 應收賬款=預收賬款+明細表里的應收賬款嗎
答: 學員朋友您好,應收賬款:應收賬款(借)+預收賬款(借)-壞賬準備(貸)。
我是一名會計,想問一下考個網絡學歷有用嗎?
答: 眾所周知會計人如果要往上發展,是要不斷考證的
應收賬款,應付賬款,預付賬款,預收賬款,固定資產在資產負債表腫如何填列
答: “固定資產”項目,應根據“固定資產”科目的期末余額,減去“累計折舊”和“固定資產減值準備”科目期末余額后的金額填列。



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