@董孝彬老師 農民專業合作社聯合社采用的是什么 問
你好,他是執行:《農民專業合作社會計制度》(財會〔2021〕37號),自 2023年1月1日 起正式施行 答
咨詢下,2025年企業所得稅匯算清繳,沒有做完,但2026 問
您好,可以的,不總是改影響不大 答
發票是25.11月份的,入帳入25.12月,固定資產3萬左右 問
您好,可以的,稅法是一次扣除的 答
在建工程轉固,如果之前做在建工程做了費用支出 ,怎 問
是的,直接把同一工程應資本化的費用匯總,做一筆調整分錄轉入在建工程,再統一轉固就行。 分錄: 借:在建工程 貸:相關費用(或以前年度損益調整) 再轉固: 借:固定資產 貸:在建工程 答
你好,老師,小規模什么企業所得稅出來這個提示 問
你好,你減免的增值稅應該填寫到營業外收入這里15120.6 答

老師公司帳戶給管理人員發工資超過五千了怎么處理帳務問題呢
答: 同學你好,借,管理費用,貸,應付職工薪酬。發放時,借,應付職工薪酬,貸,銀行存款,應交稅費-應交個人所得稅。
工人工資發放管理人員工資會有什么問題,有沒有具體法律依據
答: 學員你好,有點不太明白你的意思?能不能表述詳細點?
一名會計如何讓領導給你主動加薪?
答: 都說財務會計越老越吃香,實際上是這樣嗎?其實不管年齡工齡如何
老師,請教一下,勞務公司,從施工總包單位接了勞務分包,中間有工人的工資,有管理人員的工資兩部份。其中管理人員工資中有一部份工資是從總包單位套出來的資金,實發給管理人員了。但又轉入了勞務公司帳戶。資金挪用到其他開銷了,請問這部分工資怎么處理?
答: 借應收賬款貸主營業務收入、應交稅費,借主營業務成本貸應付職工薪酬,借應付職工薪酬貸應收賬款。借應收賬款貸應付職工薪酬。借銀行存款,貸應收賬款。





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