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Trista
于2022-08-06 11:05 發布 ??906次瀏覽
郭老師
職稱: 初級會計師
2022-08-06 11:21
做今年就可以的,明年匯算清繳調整。
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跨年收入發生銷售折讓,沖紅發票,當年利潤交了所得稅,紅字發票做賬還需要做所得稅嗎?還是等明年匯算清繳
答: 做今年就可以的,明年匯算清繳調整。
23年開紅字發票20萬,沖回20年開票20萬收入,23年所得稅匯算清繳可以做調減嗎?
答: 可以的,可以這么做的。但是你這里有一個弊端,你的增值稅的銷售額和所得稅的銷售額不一致。
一名會計如何讓領導給你主動加薪?
答: 都說財務會計越老越吃香,實際上是這樣嗎?其實不管年齡工齡如何
老師,匯算清繳完紅沖的發票是算到當年還是去年?去年收入,今年匯算清繳完紅沖。
答: 你好,匯算清繳完紅沖的發票,是算在今年的收入負數
老師,3月開了一張紅字發票,其真實業務是沖2021年的一筆銷售的,這個在3月份是正常做紅字的營業收入嗎,匯算清繳應該如何處理呢
討論
請問下25年12月已開出發票,有發票需要重開,比如原先2000含稅率6%的,現在要更改為2000含稅率13%,那25年12月還沒申報,是直接按照原先的稅率發票入賬,那這個到時候是否所得稅匯算清繳還是當正常紅沖發票,25年歸25年,26年歸26年合適呢?
老師,如果是今年開了一張紅字發票是沖去年的一筆銷售的,去年我們又交了所得稅。那做匯算清繳時是不是應該去年的營業利潤?今年紅字開票的金額,如果是虧損就要退所得稅?
個人年收入超過12萬必須要所得稅匯算清繳么,不清繳會怎么樣?
老師好,我公司2018年采購一批軟件后實施自用,合同額200萬,付了20萬,當時發票全額開具200萬,截至目前,因技術問題未能解決軟件無法使用,再付30萬后其他做退貨處理,現在要退款+紅沖發票150萬元,這個發票紅沖后所得稅匯算清繳是否一定要追溯調整,不調整處理到2022年可以嗎
郭老師 | 官方答疑老師
職稱:初級會計師
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