老師,您好,我想問一下,進項稅和銷項稅的問題,比如我進貨,這批貨含稅的金額都交給別人了,然后我賣出去了這批貨,銷項稅也包含在內了,進貨的稅是我自己出的,銷售的稅額等于是別人出的,這個環節,我已經交過稅了,然后賣給別人的時候,把這筆稅等于收回來了,也就是等于是購買方交了稅,那為什么計算增值稅的時候,銷項稅額要減進項稅額,這部分是我要交的稅?

學堂用戶3cfmmc
于2022-08-05 11:29 發布 ??1450次瀏覽
- 送心意
小林老師
職稱: 注冊會計師,中級會計師,稅務師
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您好,您取得的是專用發票還是普通發票?
2022-08-05 11:30:29
您好
就是前期有進項稅額轉出 現在寫在借方結平
2022-12-23 13:38:02
你好,結轉銷項稅額、進項稅額?
結轉進項時 借:應交稅費——應交增值稅——轉出未交增值稅?
貸:應交稅費——應交增值稅——進項稅額?
結轉銷項時 借:應交稅費——應交增值稅——銷項稅額?
貸:應交稅費——應交增值稅——轉出未交增值稅?
結轉進項稅轉出時?
借:應交稅費——應交增值稅——進項稅額轉出?
貸:應交稅費——應交增值稅——轉出未交增值稅?
1) 如果轉出未交增值稅科目余額在借方,代表留抵,不用再做賬;?
2) 如果轉出未交增值稅科目余額在貸方,代表應該繳納的,應先做如下結轉分錄:?
借:應交稅費——應交增值稅——轉出未交增值稅?
貸:應交稅費——未交增值稅?
繳納時 借: 應交稅費——未交增值稅 貸:銀行存款
2022-05-16 09:29:08
對的,沒錯兒,就是你說的這么結轉的。
2023-03-19 11:54:01
同學你好
你這個分錄不對
分錄應該是
借應交稅費應交增值稅轉出未交增值稅
貸應交稅費應交增值稅進項
借應交稅費應交增值稅銷項
貸應交稅費應交增值稅轉出未交增值稅
如果銷項大于進項
借應交稅費應交增值稅轉出未交增值稅
貸應交稅費應交增值稅未交增值稅
如果銷項小于進項
借應交稅費應交增值稅未交增值稅
貸應交稅費應交增值稅轉出未交增值稅
2024-03-13 10:46:16
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