送心意

王雁鳴老師

職稱中級會計師

2022-08-03 22:36

同學你好,轉入營業外收入處理即可。

微信用戶 追問

2022-08-04 11:02

借:營業外收入    8.3      貸:應交稅費-應交增值稅   8.3   嗎?

王雁鳴老師 解答

2022-08-04 11:03

同學你好,按你最開始的描述,我的理解應該是,借:應交稅費-應交增值稅 8.3 ,貸:營業外收入 8.3。

微信用戶 追問

2022-08-04 21:03

是我搞反方向了,謝謝老師

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相關問題討論
同學你好,轉入營業外收入處理即可。
2022-08-03 22:36:41
你好!是計入應交稅費—應交增值稅—簡易征收。
2020-06-29 13:46:19
同學您好,是的,收增值稅的,核定的銷售額與核定的應納稅額是不能填的,已是定數,至于你們開的發票,就是據實填寫就行了,如果是低于定額的數據,按定額交稅,如果是高于定額的數據,按實際的數據交稅
2022-03-12 19:18:02
您好,需要繳納增值稅,
2022-03-15 10:20:37
?你好; 核定是個人經營所得稅 部分的??
2022-06-13 15:41:50
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