送心意

郭老師

職稱初級會計師

2022-08-03 09:01

你好需要的做無票收入

陌陌 追問

2022-08-03 09:03

借 固定資產清理   累計折舊  貸  固定資產        借  其他應付款         貸   固定資產清理     應交稅費  銷項    借  固定資產清理  貸 營業外收入   請問是這樣做賬嗎,內賬也需要確認銷項稅嗎

郭老師 解答

2022-08-03 09:04

是的是的,內賬做不做都可以的,內賬你看一下你之前的業務銷售出去了,你加稅合計做賬的還是分開。

陌陌 追問

2022-08-03 09:06

之前內賬沒有做銷項稅額

郭老師 解答

2022-08-03 09:06

價稅合計一塊做的

陌陌 追問

2022-08-03 09:17

對的,就是  借  其他應付款    貸  固定資產清理

郭老師 解答

2022-08-03 09:19

是的是的,是這么做的。

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相關問題討論
您好,請問一下題目在那里呢
2022-11-21 21:37:46
你好 是的,你的增值稅肯定是少繳納的
2022-04-09 17:11:04
你好,可以把暫估的紅沖,然后做正確的銷項稅額分錄?
2022-04-01 14:38:30
你好,屬于以物易物,一般按照換出商品的售價確定銷售收入計算銷項稅額。
2022-03-30 17:31:51
你好 待轉銷項稅額就是會計上確認收入的時點早于增值稅稅法上確認增值稅納稅義務發生時點的,應將相關銷項稅額計入應交稅費—待轉銷項稅額,待實際發生納稅義務的時候再轉入應交稅費—應交增值稅(銷項稅額)科目核算
2022-02-09 18:52:52
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