老師:2022年4月確認收入。沒有開具發票。4月份退回留底稅額,5月份因稅務局說前面由預收賬款,要確認收入,5月份稅務局收回留底稅額,7月份開具了4月份確認收入沒有開具的發票,8月份申報7月份的時候為什么會出現說留底稅額不能為負數。老師看看這個怎么填寫

洋洋
于2022-08-01 17:07 發布 ??1838次瀏覽



- 送心意
李霞老師
職稱: 中級會計師
2022-08-01 17:11
你好同學,我跟你說一下這個過程,雖然一開始他讓你申請留抵退稅,但是后來他又取消了,所以正常你的留底稅額應該在你報表上還是原來的數據,就相當于沒有發生變化才對,那么你把表二那個黃色地方你自己刪除掉試一下。
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您好,參考《國家稅務總局關于進一步加大增值稅期末留抵退稅政策實施力度有關征管事項的公告》(國家稅務總局公告2022年第4號)規定:納稅人在繳回已退還的全部留抵退稅款后,辦理增值稅納稅申報時,將繳回的全部退稅款在《增值稅及附加稅費申報表附列資料(二)》(本期進項稅額明細)第22欄“上期留抵稅額退稅”填寫負數,并可繼續按規定抵扣進項稅額。”如稅局申報表提示錯誤則需至大廳辦理申報,由大廳錄入相關數據。
2022-08-03 10:36:49
你好同學,我跟你說一下這個過程,雖然一開始他讓你申請留抵退稅,但是后來他又取消了,所以正常你的留底稅額應該在你報表上還是原來的數據,就相當于沒有發生變化才對,那么你把表二那個黃色地方你自己刪除掉試一下。
2022-08-01 17:11:51
您好,您本期的留底的話,那就是2萬元呀。
2022-04-14 18:05:40
你好 不用處理的? ?后面可以抵
2022-10-17 14:18:14
你好!這個如果沒有自動,就手動填,不過這個正常是自動的
2024-05-13 18:22:14
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2022-08-01 17:16
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2022-08-01 17:23
李霞老師 解答
2022-08-01 17:24