送心意

鄒老師

職稱注冊稅務師+中級會計師

2023-08-30 16:58

你好,國家撥款專款專用,取得款項的時候
借:銀行存款,貸:專項應付款
發生相關支出 的時候,借:固定資產等科目,貸:銀行存款 

安靜的導師 追問

2023-08-30 17:00

收到國家的一筆與收益相關和與資本相關的政府補助,需要專款專用,賬務處理怎么弄,是不是說現已不再使用專項應付款科目了?

鄒老師 解答

2023-08-30 17:01

你好,專款專用的款項,只能是通過   專項應付款  科目  來核算啊 

安靜的導師 追問

2023-08-30 17:01

那專項應付款怎么轉出呀

鄒老師 解答

2023-08-30 17:02

你好,今后隨著固定資產折舊,專項應付款 結轉的分錄是 
借:專項應付款,貸:其他收益

安靜的導師 追問

2023-08-30 17:03

那如果沒有購買固定資產,只是費用類的呢

安靜的導師 追問

2023-08-30 17:44

老師不回復我嗎?

鄒老師 解答

2023-08-30 17:48

你好,伴隨著費用的發生,,專項應付款 結轉的分錄是 
借:專項應付款,貸:其他收益

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相關問題討論
你好,國家撥款專款專用,取得款項的時候 借:銀行存款,貸:專項應付款 發生相關支出 的時候,借:固定資產等科目,貸:銀行存款?
2023-08-30 16:58:56
1、實際收到專項撥款: 借:銀行存款 貸:專項應付款 2、撥款項目完成,形成各項資產的部分,按實際成本: 借:固定資產(或其它相關科目) 貸:有關科目 同時: 借:專項應付款 貸:資本公積----撥款轉入 3、未形成資產需核銷的部分,經批準: 借:專項應付款 貸:有關科目
2022-05-23 15:34:40
那你這個專項應付款使用的時候,就是借專項應付款貸銀行。
2022-04-06 10:57:22
這個計入營業外收入-政府補助
2023-05-13 09:19:20
你好同學,僅供參考: 收到專款專用資金的時候, 借:銀行存款, 貸:專項應付款。 發生相關支出的時候, 借:固定資產等科目, 貸:銀行存款。 計提折舊的時候, 借:管理費用等科目, 貸:累計折舊。同時, 借:專項應付款, 貸:其他收益。 純手打,希望可以幫到您,祝您生活愉快,工作順利,如滿意,請給予五星好評以便更好地進行服務,謝謝!
2022-03-30 17:07:25
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