我們簽了一份三方協議,甲、乙、丙,甲是出租人,乙是 問
融資租賃合同 答
請教老師:由于工資調整后需要補繳社保,請問做去年 問
您好,這個只要加上公司部分 答
老師,我們當月有國內國外收入,比如國外550萬,國內30 問
按 13% 稅率算,進項稅額需≥5 萬;外銷免稅進項不退稅,直接參與內銷抵扣,做好核算與資料留存。 答
老師,我們有張發票開的咨詢費,但領導說這張發票是 問
那要開什么項目呢 答
單位有自有食堂,外包單位勞務人員來食堂吃飯,費用 問
肯定要收費的。不能白吃 答

老師您好,建筑公司購入白酒,需要計入業務招待費,但我們計入業務招待費后還需要繳對應的所得稅嗎?謝謝
答: 同學你好,如果你們公司購入的白酒是用于招待的,是需要計入業務招待費,不過業務招待費有限額,扣除一個是發生額的60%。另外一個是收入的千分之五,所以說如果你的招待費金額過大的話,不能全部金額稅前扣除,要納稅調增的
建筑公司購買酒類贈送客戶,賬務上按業務招待費處理還是視同銷售處理?
答: 賬務上按業務招待費處理
報考2022年中級會計職稱對學歷有什么要求?
答: 報名中級資格考試,除具備基本條件外,還必須具備下列條件之一
老師,建筑公司為了維護客戶關系,為對方支付的小車汽油費可以做進業務招待費嗎?
答: 可以的,可以這么做。
業務招待費在所得稅匯繳的時候按40%調整,全年招待費不能超過收入的0.5%,但是業務招待費我不知道該進什么,比如飯費,餐飲費屬于業務招待費,那么住宿費,車費屬于業務招待費嗎
建筑公司,發生的業務招待費,有些業務招待費是知道是哪個項目發生的了,有些業務招待費分不清是哪個項目發生的,能不能不管是分清的還是分不清的全部計入管理費用—業務招待費,不要往工程施工—業務招待費記了?
業務招待費是根據具體部門做銷售費用-業務招待費或管理費用-業務招待費,那到進行納稅調整時業務招待費是把銷售費用-業務招待費和管理費用-業務招待費合并一起在算還是怎么算?
老師,公司新成立一直沒開過票,這期間的業務招待費都記入長期待攤費用-開辦費-業務招待費科目,所得稅年報時,還需要把業務招待費列出來調增么?









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