送心意

玲老師

職稱會計師

2022-07-22 14:41

_后面能取得發票不?

冷酷的滑板 追問

2022-07-22 14:50

前面已經付的沒辦法取得了

玲老師 解答

2022-07-22 14:56

正常入賬匯算清繳納稅調整。

冷酷的滑板 追問

2022-07-22 15:12

那是不是需要付款的證明或者購買的清單

玲老師 解答

2022-07-22 15:24

是的。要有這些的是的,正確。

冷酷的滑板 追問

2022-07-22 15:25

還有一筆是基本戶綁定賬戶的,請問這個也是需要相應的發票的嗎?

玲老師 解答

2022-07-22 15:33

你好,是的,需要有發票的。

冷酷的滑板 追問

2022-07-22 15:37

沒有發票呢?也是需要有其他的付款票據是嗎?

玲老師 解答

2022-07-22 15:48

發票可以入賬,但是不能稅前扣除。

冷酷的滑板 追問

2022-07-22 17:30

那有沒有發票都是一樣的是嗎?

玲老師 解答

2022-07-22 17:34

一樣做帳就是不能稅前扣除一樣做帳就是不能稅前扣除。

冷酷的滑板 追問

2022-07-22 17:36

有發票才能稅前扣除是嗎?

玲老師 解答

2022-07-22 17:36

就是這個。就是這個意思的。

冷酷的滑板 追問

2022-07-22 17:43

好的,謝謝老師

玲老師 解答

2022-07-22 17:55

客氣了祝您工作。客氣了,祝您工作愉快。

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_后面能取得發票不?
2022-07-22 14:41:21
你好,這就等有=(固定資產原值-殘值)/可使用期間 沒有殘值最終累計這就應該等于固定資產原值,賣給個人要結轉到固定資產清理
2023-02-24 11:25:00
您好,同學,不還的話就掛往來啊,不動它
2023-03-25 23:08:50
同學你好 對的 是這樣的
2022-08-23 15:08:01
1、應該在收到固定資產的當期進行賬務處理,不是在取得發票的當月進行賬務處理,分錄如下: 借:固定資產 貸:實收資本-老板或者其他應付款-老板 2、 如果開回來的發票是9月份的,但是以前的賬上都沒有體現可以。 3、11月份可以做9月份的賬,不會被懷疑做假賬。 4、裝修費的賬務處理: 借:固定資產(自有房屋的情況下)或者長期待攤費用(租賃房屋的情況下) 貸:其他應付款-老板
2017-11-26 20:15:55
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