請問老師,我公司購買別人產品,按原發數記賬,但是發 問
你按實際收到的噸數入庫 答
定期定額要不要每個季度報稅。 問
您好,是的,不用,這個都是由系統申報 答
老師,你好。請問本月的電費已按不含稅金額入賬借 問
你好,你謝會計分錄是對的 答
請董孝彬老師回答,謝謝!老師,這道題的9--11問,我都不 問
朋友您好,請稍等,不好意思,下午在做財務分析,沒注意信息 答
這個招標客戶收的采購文件費300沒有開票,不給開票 問
1. 原錯誤分錄(掛其他應收款) 借:其他應收款 - 山西茂百順 300 貸:銀行存款 300 2. 正確調整分錄(轉費用,無票入賬) 借:管理費用 - 辦公費 / 招投標費 300 貸:其他應收款 - 山西茂百順 300 答

不會引起會計等式兩邊同時發生變動的業務是(B )。A.取得投資者投資款存入銀行B.收回其他應收款C. 向銀行取得借款D. 用現金發放工資想問一下老師,C和D怎么引起會計等式兩邊同時發生變動?
答: 您好 C 借:銀行存款 貸:短期借款 D 借:應付職工薪酬 貸:庫存現金 您體會一下會計分錄
您好 如果單位先發放工資后繳納社保公積金 計入其應付款款 如果單位先繳納社保公積金后發放工資 計入其他應收款
答: 學員您好,是的,對的
一名會計如何讓領導給你主動加薪?
答: 都說財務會計越老越吃香,實際上是這樣嗎?其實不管年齡工齡如何
老師你好,想問下公司代扣代繳五險一金,由于公積金是發工資之前繳納的,社保是發工資之后繳納的,那發放工資時,代扣代繳的五險一金應該用其他應收款還是其他應付款呢
答: 我這樣跟你講一下,,比如說三月份你交的保險和公積金,他都是在三月份交的錢,但其實你三月份的工資是在四月份發的。我們用其他應收款就可以的,一般都是用其他應付款,但是你用其他應付款也沒錯,只是一個過渡科目。









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