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實操學堂
于2022-07-15 15:36 發布 ??798次瀏覽
bamboo老師
職稱: 注冊會計師,中級會計師,稅務師
2022-07-15 15:36
您好申報繳納的增值稅和企業所得稅這個由支付方承擔 不能稅前扣除 計入營業外支出就好了
實操學堂 追問
2022-07-15 15:37
詳細的分錄受累寫一下唄
bamboo老師 解答
2022-07-15 15:48
借:營業外支出貸:銀行存款
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免征增值稅轉營業外收入在企業所得稅匯算中要調增企業所得稅嗎
答: 這個是不用納稅調整了。
齊紅老師,境外匯款代扣代繳的企業所得稅和增值稅如何做分錄?是用于服務費,不是進口商品
答: 借管理費用等 貸其他應付款
一名會計如何讓領導給你主動加薪?
答: 都說財務會計越老越吃香,實際上是這樣嗎?其實不管年齡工齡如何
老師,給非居民企業付款(外匯),申報繳納的增值稅和企業所得稅這個由支付方承擔,請問分錄怎么寫呢
答: 您好 申報繳納的增值稅和企業所得稅這個由支付方承擔 不能稅前扣除 計入營業外支出就好了
增值稅加計抵減計入營業外收入需要調增企業所得稅匯算嗎
討論
您好境外所得是不是免增值稅和企業所得稅啊?
企業境外所得,可以免增值稅嗎?
企業所得稅匯算清繳基礎信息表203,境外所得信息,我們是外貿公司,出口商品收匯,這個屬于企業所得稅中的境外所得嗎?
企業所得稅中,增值稅是不可扣除的,那最后算企業所得稅應納稅所得額時,增值稅用調增嗎?
bamboo老師 | 官方答疑老師
職稱:注冊會計師,中級會計師,稅務師
★ 4.99 解題: 53214 個
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實操學堂 追問
2022-07-15 15:37
bamboo老師 解答
2022-07-15 15:48