送心意

樸老師

職稱會計師

2022-07-14 11:18

同學你好
你應該填寫在3%的那欄

k1 追問

2022-07-14 11:20

填3欄要交稅呀,但是我是一季度就只有10萬是免稅的,

樸老師 解答

2022-07-14 11:27

同學你好
那你手動填寫5%的那欄
再填寫附表三

k1 追問

2022-07-14 11:32

我是小規模老師,只有減免稅申報明細表和附表一

k1 追問

2022-07-14 11:35

我去年都是這樣申報的,比對也沒問題,今年申報就比對異常,然后稅務打電話說要改,后來把收入按3%的稅率調整到稅金那多了,但增值稅表合計數和利潤表,企業所得稅表收入又不相符

樸老師 解答

2022-07-14 11:37

差額納稅的還得填寫差額納稅呢

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相關問題討論
同學你好,水利基金一般是以營業收入為計算依據的,當期增值稅0申報,說明你當期沒有確認營業收入。
2022-04-20 00:53:47
你好,學員,你說的是收入嗎
2022-03-17 20:36:18
具體的是什么原因有差異
2024-07-09 09:12:50
學員你好,增值稅申報就是計算增值稅應納稅額并申報。這個沒啥區別。
2022-01-07 16:39:16
稅費申報期間,應交增值稅金額和增值稅申報表上面的繳納增值稅的金額可能出現出入的情況,根據《中華人民共和國企業所得稅法實施條例》第十五條規定,企業應當在新一期計算企業所得稅稅額時,調整應納稅額與上一期實際繳納稅額之間的差額,將此差額作為本期的應納稅額。所以,在這種情況下,稅費申報中的應納稅費款項應該計入“應交稅金”的科目中記錄。
2023-03-01 15:00:51
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