請問老師,酒店店慶活動儲值10000元贈送1000元+100 問
贈送的1000元儲值金,不能直接沖減收入,要按“合同負(fù)債/預(yù)收賬款”核算,客戶實際消費(fèi)時再確認(rèn)收入、沖減對應(yīng)金額。 答
老師,個體戶建筑隊,用工人工資做成本,做工資表能稅 問
老師正在計算中,請同學(xué)耐心等待哦 答
你好,季報企業(yè)所得稅一季度期初資產(chǎn)總額為資產(chǎn)負(fù) 問
?同學(xué)您好,很高興為您解答,請稍等 答
老師2025年總共發(fā)了119000.稅款交了1050.附加扣 問
你好,是合并計稅的 答
公司是小規(guī)模納稅人,26.1月新建帳,只有一筆開票收 問
是的,就是那樣子的哈 答

請問繳納金稅盤維護(hù)費(fèi)減免稅額時,借應(yīng)交稅費(fèi)增值稅,貸管理費(fèi)用,這樣做對嗎?
答: 借:管理費(fèi)用 貸:銀行存款 借:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(減免稅款) 借:管理費(fèi)用(負(fù)數(shù))
老師好!請問:本月金稅盤維護(hù)費(fèi)抵減增值稅時:是先做金稅盤維護(hù)費(fèi)抵減增值稅分錄先還是先做結(jié)轉(zhuǎn)減免稅分錄先?借應(yīng)交稅費(fèi)—增值稅(減免稅款)貸管理費(fèi)用 借應(yīng)交稅費(fèi)—增值稅(銷項稅額)貸應(yīng)交稅費(fèi)—增值稅(減免稅款),這個循序?qū)幔恐x謝!
答: 同學(xué)你好 這個循序?qū)幔恐x謝!——是正確的;
報考2022年中級會計職稱對學(xué)歷有什么要求?
答: 報名中級資格考試,除具備基本條件外,還必須具備下列條件之一
小規(guī)模納稅人金稅盤如何入賬 稅盤和系統(tǒng)維護(hù)費(fèi)能全額抵扣嗎?一:會計分錄:借:管理費(fèi)用-辦公費(fèi) 160+280=440 貸:銀行存款 440次月可減免:借:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅 440 貸:管理費(fèi)用 紅字440任月可抵扣:借:應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅 440 貸:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅 440
答: 同學(xué)您好,第三個分錄不需要填寫了










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