老師,客戶給我公司打了1000元的備件款,然后現在只 問
同學,你好 備注:退回多付備件款 可以的 答
老師,去年購進一臺機器設備未使用,未計折舊。今天3 問
同學,你好 借:固定資產-新 貸:固定資產-舊 答
董老師還在嗎?還想再問一下? 問
朋友您好,感謝 您的信任 答
如果公司給員工承擔交個人所得稅應計入哪個科目? 問
您好,這個計入營業外支出里面 答
老師 有限責任公司(自然人獨資)小規模公司有固定資 問
同學,你好 會涉及增值稅、附加稅、所得稅、印花稅 答

公司是一人有限公司,法人匯款到公司戶,主要用于交法人個人的社保1.法人匯入款是入實收資本還是其他應付款呢2. 法人交個人社保, 個人承擔的部分能否全部入管理費呢
答: 同學,你好 1,一般做實收資本的 2,不可以
老師,我3月有一張憑證科目用錯了,現在8月想更正,3月的憑證分錄是 借:管理費用-資質費 28800 貸:其他應付款-魏總28800 現在我要把分錄中的其他應付款科目換成 實收資本 科目,請問,我是先沖紅憑證再做筆正確的分錄?還是直接調整科目 借:其他應付款-魏總 28800 貸:實收資本28800
答: 可以的,可以直接做這個分錄。
我是一名會計,想問一下考個網絡學歷有用嗎?
答: 眾所周知會計人如果要往上發展,是要不斷考證的
老師:請問個人4月份幫公司墊付一年房租2萬元,發票未開具,公司實收資本為0,前期無力支付給個人。借:預付賬款-租金2萬,貸:其他應付款-個人2萬;按月分攤租金借:管理費用-租金1666.67,貸:預付賬款-租金1666.67;發票來時借:管理費用-租金2萬,貸:預付賬款-租金2萬。這樣做正確嗎?
答: 是的,是這樣賬務處理的









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李s135 追問
2022-07-10 13:41
小菲老師 解答
2022-07-10 13:43