@董孝彬老師 農民專業合作社聯合社采用的是什么 問
你好,他是執行:《農民專業合作社會計制度》(財會〔2021〕37號),自 2023年1月1日 起正式施行 答
咨詢下,2025年企業所得稅匯算清繳,沒有做完,但2026 問
您好,可以的,不總是改影響不大 答
發票是25.11月份的,入帳入25.12月,固定資產3萬左右 問
您好,可以的,稅法是一次扣除的 答
在建工程轉固,如果之前做在建工程做了費用支出 ,怎 問
是的,直接把同一工程應資本化的費用匯總,做一筆調整分錄轉入在建工程,再統一轉固就行。 分錄: 借:在建工程 貸:相關費用(或以前年度損益調整) 再轉固: 借:固定資產 貸:在建工程 答
你好,老師,小規模什么企業所得稅出來這個提示 問
你好,你減免的增值稅應該填寫到營業外收入這里15120.6 答

月初 借原材料- 3000 進項稅390 貸 : 銀行存款 3390 月中領取了原材料 借:生產成本1000 貸 原材料1000剩下的原材料需要在資產負債表體現么, 以及生產成本在月末需要結轉成庫存商品在資產負債表里面體現嗎? 求解
答: 你好,這個完工了嗎?沒有完工的,不用直接生產成本,掛著余額就可以了,在半成品。
公司買了一批庫存商品。買入時:借:庫存商品貸:銀行存款賣出時:借:銀行存款貸:主營業務收入應交稅費-應交增值稅銷項稅結轉成本時:借:主營業務成本貸:庫存商品感覺我做的分錄沒毛病呀,可是生成的資產負債表中,庫存商品為什么是負數呢?
答: 你好,學員,這個沒有問題的
我是一名會計,想問一下考個網絡學歷有用嗎?
答: 眾所周知會計人如果要往上發展,是要不斷考證的
"老師公司買了一批庫存商品。我做會計分錄借:庫存商品,貸:銀行存款。賣出時:借:銀行存款,貸:主營業務收入 應交稅費-應交增值稅銷項稅結轉成本時:借:主營業務成本貸:庫存商品感覺我做的沒有分錄毛病呀,可是生成的資產負債表中,庫存商品為什么是負數呢?"
答: "是的,這是正確的分錄。因為你把庫存商品作為貸方,而有關庫存商品的凈額出現在資產負債表中,所以它會顯示為負數。另外,你應該注意在結轉成本時,把借方設置為主營業務成本,貸方設置為庫存商品,這樣你的分錄才是正確的。










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