送心意

玲老師

職稱會計師

2022-07-08 14:44

支付貨款及關稅
借:庫存商品
貸:銀行存款
支付關稅
借:庫存商品
貸:銀行存款
借:應交稅金-應交增值稅進項稅額
貸:銀行存款

羣姐 追問

2022-07-08 16:06

老師跟您說一下我們的業務:我們進口菠蘿蜜,關稅是越南支付,我們有海關繳款書完稅價格¥707317.45,稅額¥63658.57,內銷開具發票金額707163.86,稅額63644.76元,然后對外支付USD80542.94,人民幣528997.98元,匯出手續費及電報費USD103.34,這業務的賬務處理您幫忙整理一下

玲老師 解答

2022-07-08 16:30

。您好,您就把相關數據帶入我這個分錄就行了。
銷售的和采購無關。

羣姐 追問

2022-07-08 16:33

那怎么處理匯兌損益,不太懂這一塊。

玲老師 解答

2022-07-08 16:37

匯兌損益計入財務費用。

羣姐 追問

2022-07-08 16:58

老師啊這個基本的我都知道,我現在就想知道我上面列舉的,計入匯兌損益金額是多少

羣姐 追問

2022-07-08 17:02

如圖我們的付款,這個應該按多少匯率來計算,匯兌損益應該記多少

玲老師 解答

2022-07-08 17:05

。就是你外幣轉換為人民幣的差額。

羣姐 追問

2022-07-08 17:07

匯率應該以哪個為準

玲老師 解答

2022-07-08 17:12

按照收付款當天的稅率。

羣姐 追問

2022-07-08 17:31

是當天最早時間的匯率嗎?

玲老師 解答

2022-07-08 17:43

就是當天的即時匯率。

羣姐 追問

2022-07-08 17:44

這個轉賬的手續費單上只顯示USD,這個怎么能看出人民幣數,然后推算匯兌損益

玲老師 解答

2022-07-08 17:48

自己通過匯率計算數據。

羣姐 追問

2022-07-08 17:53

這樣按4.26的匯率是6.4909元,折算成人民幣后,這不也就沒有匯兌損益了

玲老師 解答

2022-07-08 18:00

。是你記賬的,月初的匯率和你實際收付款那天的匯率進行比較。這樣就會有差額。

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2022-07-08 14:44:26
對于進口業務賬務的處理,主要包括:1、通關報關。根據海關和企業的各種規定,要求企業按有關程序申報報關單,簽發報檢單,辦理商檢單等;2、進口結匯。在進口運輸單據裝運前,必須辦理國際收匯,以便將外匯匯入國內銀行,購買國內貨幣;3、發票申請。進口商品進口時,企業應準備開票申請單,根據發票的各種條件及時申請開具發票;4、發貨準備。準備進口商品所需的各種單據,如發票、合同、商檢報告等,以及運輸單據,準備運輸的貨物,安排及監督貨物的裝運和發貨;5、完稅。根據海關的規定,為進口貨物完稅,繳納通關費用,報請通關手續,辦理進口貨物的清關和稅務手續,提取收貨憑證。
2023-02-23 07:37:48
你好,是需要做出口銷售的分錄嗎??
2022-08-09 10:25:44
你好 采購時,可以將采購的價稅合計金額計入到庫存商品科目,不用分開記錄金額和稅額,其分錄為, 借:庫存商品, 貸:應付賬款等。 如果企業取得了增值稅專用發票,先進行認證,然后進項稅額轉出,也是可以的,只是操作麻煩一些。 出口時其分錄為, 借:應收賬款等, 貸:主營業務收入—外銷收入。
2023-12-01 14:30:17
一、應納稅額為正數,即免抵后仍應繳納增值稅,免抵稅額=免抵退稅額,即沒有可退稅額(因為沒有留抵稅額).此時,賬務處理如下: 借:應交稅費—應交增值稅(轉出未交增值稅), 貸:應交稅費—未交增值稅, 借:應交稅費—應交增值稅(出口抵減內銷產品應納稅額), 貸:應交稅金—應交增值稅(出口退稅)。 二、應納稅額為負數,即期末有留抵稅額,對于未抵頂完的進項稅額,不做會計分錄;當留抵稅額大于"免、抵、退"稅額時,可全部退稅,免抵稅額為0。此時賬務處理如下: 借:應收補貼款, 貸:應交稅費—應交增值稅(出口退稅), 三、應納稅額為負數,即期末有留抵稅額,對于未抵頂完的進項稅額,不做會計分錄;當留抵稅額小于"免、抵、退"稅額時,可退稅額為留抵稅額,免抵稅額=免抵退稅額-留抵稅額。此時賬務處理如下: 借:應收補貼款 應交稅費—應交增值稅(出口抵減內銷產品應納稅額), 貸:應交稅費—應交增值稅(出口退稅)。
2021-03-25 10:21:28
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