送心意

陳詩晗老師

職稱注冊會計師,中級會計師,專家顧問

2022-07-07 21:38

Na你現在預付的話,就是借預付賬款,貸銀行存款。后面再把它轉到你的工資費用。

undefined 追問

2022-07-07 21:40

是對方給我們打了一整年的錢

陳詩晗老師 解答

2022-07-07 21:56

就先放到預收賬款里面。就相當于提前收了一整年的工資,后面你發的時候就減少這個預售賬款。

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Na你現在預付的話,就是借預付賬款,貸銀行存款。后面再把它轉到你的工資費用。
2022-07-07 21:38:09
這個就是計提的分錄哈
2023-09-03 16:49:34
企業 部分需要計提,借管理費用——工資? 貸:應付職工薪酬——社保
2022-11-14 10:26:53
你好不行,單位的要計提 的? 和工資一起計提 當月計提?? 你好同學: 1、計提工資、社保和公積金時: 借:各種成本費用科目一工資 一社保( 公司負擔) 一公積金(公司負擔) 貸:應付職工薪酬一工資 ? ? ? ? ? ? ? 一社保(公司負擔) 一公積金(公司負擔) 2、支付員工工資: 借:應付職工薪酬-工資 貸:銀行存款, 其他應付款一社保 (個人負擔) ? ? ? ? ?一公積金( 個人負擔) 應交稅費一應交個人所得稅 3、支付社保、公積金及個稅: 借:應付職工薪酬一社保(公司負擔) ? ? ? ? ? ? ? 一公積金(公司負擔) 其他應付款一社保 (個人負擔) 一公積金(個人負擔) 應交稅費一應交個人所得稅 貸:銀行存款
2022-11-14 09:30:49
您好,不可以,按照權責發生制,應該計提當月單位部分社保公積金,借管理費用-社保,貸應付職工薪酬-社保。
2020-06-18 23:42:20
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