送心意

小鎖老師

職稱注冊會計師,稅務師

2022-07-05 16:32

您好,扣費的時候是借 應付職工薪酬 貸 銀行存款額

半夏花語 追問

2022-07-05 16:43

老師,我是做內帳的,之前公司只有老板有社保,是公司全額幫他交款的,他的社保就只有在扣款的時候做一筆分錄:借管理費用-社保 貸銀行存款,沒有計提。現在從5月份開始幫員工交社保了,5月份我只計提了工資,借 管理費用-薪酬 貸 應付職工薪酬 ,現在做6月份的銀行帳時不知道改怎么做分錄好了,請指示,謝謝

小鎖老師 解答

2022-07-05 16:43

借 應付職工薪酬 貸 銀行存款,就可以了

半夏花語 追問

2022-07-05 16:44

老板那份社保是公司全部幫他交的,員工是按照和公司對半交的個人那部分社保,這樣要怎么做分錄

半夏花語 追問

2022-07-05 16:45

原來感覺還挺清楚,現在突然感覺好暈

小鎖老師 解答

2022-07-05 16:46

這個沒事,老板那部分計提的時候,就全額了

半夏花語 追問

2022-07-05 16:52

你看是這樣嗎老師,交老板全額社保的部分,還是做 借管理費用-社保  貸銀行存款 ;員工的社保(公司+個人)做 借應付職工薪酬    貸銀行存款  ,是這樣嗎?

小鎖老師 解答

2022-07-05 16:53

你好,是的,是這個意思的

半夏花語 追問

2022-07-05 16:55

這樣的話,我計提時還是做 借 管理費用 -薪酬    貸 應付職工薪酬  可以嗎?

小鎖老師 解答

2022-07-05 16:56

嗯對,這個是可以的

半夏花語 追問

2022-07-05 17:04

那發工資的時候:是借應付職工薪酬   貸銀行存款 ,是這樣嗎?是不是還有增加一個科目?

小鎖老師 解答

2022-07-05 17:05

沒有增加其他科目啊

半夏花語 追問

2022-07-05 17:06

那好的,我按照你這個理一下我的思路,謝謝老師

小鎖老師 解答

2022-07-05 17:08

不客氣的,祝您開心

半夏花語 追問

2022-07-05 17:17

我看到其他人還多了一個科目叫“其他應付款”或“其他應收款”

小鎖老師 解答

2022-07-05 17:20

你說的是社保的嗎

半夏花語 追問

2022-07-05 17:21

嗯,應該是指的社保,個人部分,就是在做付工資的時候

小鎖老師 解答

2022-07-05 17:23

那個是個人社保部分的,是可以按照我說的那個

半夏花語 追問

2022-07-05 17:36

你是說銀行扣員工的社保時,個人部分做 借應付職工薪酬    貸銀行存款  ,對吧

半夏花語 追問

2022-07-05 17:37

老師,你剛才說的是這個意思,對嗎

小鎖老師 解答

2022-07-05 17:48

嗯對是這個意思的

半夏花語 追問

2022-07-05 17:53

那公司幫個人交的部分叫應付職工薪酬,員工個人負責的部分就是叫:其他應收款,對嗎

小鎖老師 解答

2022-07-05 18:01

嗯對是這個意思的

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