

應交稅費 因為采購退貨有紅字發票 未交增值稅余額增加怎么平掉
答: 你好,正在回復題目
老師,您好,我想問一下,我們單位今年2月開了藍字發票,4月沖紅開了紅字發票,就不再開票了,所以未交增值稅余額在借方,這筆分錄怎么做?謝謝老師!
答: 您好 請問是繳納了增值稅么?
我是一名會計,想問一下考個網絡學歷有用嗎?
答: 眾所周知會計人如果要往上發展,是要不斷考證的
去年開了一張增值稅發票,確認收款,增值稅也交了,4月份開了紅沖發票,會計分錄要做幾次 啊借:應收賬款(紅字)貸:主營業務收入(紅字) 應交稅費-應交增值稅-銷項稅(紅字月底結轉本月損益 借:本年利潤貸:主營業務收入月底結轉增值稅各科目余額借:應交稅費-應交增值稅-轉出未交增值稅貸:應交稅費-應交增值稅-銷項稅需要這樣子做嗎
答: 你好同學,您開了紅字發票,您辦理退稅嗎?









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