請問:員工評估提成做工資,還是評估成本? 問
?同學您好,很高興為您解答,請稍等 答
這個經營所得是每個月扣除的減除費用5000元嗎,為 問
去年可能他申報了工資扣除了6萬 答
老師 您好 我們26年2月開了一筆27000元紅字發 問
直接做賬沖減當期收入,成本還是沖 答
老師,你好,請問一下,公司辦公室是租賃的,這個房產稅 問
同學您好,理論上,是房屋所有人,也就是房東來繳納,但是現實中,絕大多數,都是房客自己負擔,羊毛出在羊身上,所以這些需要雙方協商。 答
老師,我們是商會,用的民間非盈利組織會計制度,付的 問
你好,借:管理費用—銀行手續費 貸:銀行存款 答

單位現在月底領導說是讓把往來庫存這些賬都對一下我不知道咋弄了從來沒干過
答: 對賬之前首先你需要對銷售賬款,以及采購賬款進行統計并且做出相應的清單(比如在倉庫的入庫單和出庫單);接下來你需要核對庫存情況,把采購時存入倉庫的物料,與出庫時發出去的物料,以及現有倉庫庫存數量進行比對,檢查是否有異常情況;接著對銷售和采購的賬款做出對比,核對供應商的賬款是否與到貨的數量和金額是否一致,是否有差異,以及有無售后退換貨的情況;最后是把所有的數據都綜合統計出來,比如出入庫的總金額,供應商的收支情況等等。 拓展知識:庫存也不可用來進行對賬,因為庫存的實際情況會因為破損、丟失、質量等原因造成偏差,因此最好是將銷售入庫與出庫的物資情況逐一核查,才能更加準確的進行對賬。
單位現在月底領導說是讓把往來庫存這些賬都對一下我不知道咋弄了從來沒干過
答: 你好!你們是什么行業?
我是一名會計,想問一下考個網絡學歷有用嗎?
答: 眾所周知會計人如果要往上發展,是要不斷考證的
你好 老師。剛入一家單位。領導給了總合同款166萬。 已經對公轉過來,145萬。已開票161萬。讓我對一下數整理一下。領導這是讓干啥的 算一下他還欠多少嗎 還有多少票沒開嗎。 我算了應再收21萬。再開票5萬 對嗎。謝謝老師指導。我不知道領導是讓我算啥的。請老師詳細說一下
答: 你好,未開票5萬,還要再 收款21萬,是對的哈




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2022-06-30 11:50
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2022-06-30 11:57
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2022-06-30 14:16
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